×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    29.07.2004
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    121

    Задача по высшей бухгалтерии

    Фирма заключила договор с авиакомпанией.
    Хозяйственная операция №1. Перечислены деньги с р/с авансом.
    Д60К51 100000руб
    Хозяйственная операция №2. Получены авиабилеты.
    Д50.3К60 6000руб
    Д50.3К60 10000руб
    Хозяйственная операция №3.Выданы билет под отчет на командировку.
    Д71К50.3 6000руб
    Хозяйственная операция №4.Выдан билет сотруднику для личных нужд.
    Д73К50.3 10000руб
    Хозяйственная операция №5.Сотрудник оплатил стоимость билета.
    Д50.1К73 10000руб
    Хозяйственная операция №6.Сотрудник отчитался о командировке.
    Д26К71 5084руб. Сумма без НДС
    Д19К71 916руб. Выделен НДС
    Хозяйственная операция №7.В конце месяца авиакомпания выставил Счет-Фактуру.
    Д68К19 916руб. Только на билеты выданные на командировки.

    Задание:
    1. Оптимизировать проводки если это возможно.
    2. Реализовать все хозяйственные операции в программе 1С:Бухгалтерия 8.0
    3. Книга покупок должна формироваться автоматически
    Поделиться с друзьями

  2. Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    Тут надо через интегралы.... Высчитываем коэффициент корелляции вектора стоимости билетов относительно матрицы расётов с авиакомпанией. Полученный коэффициент умножаем на первообразную функции изменения командировочных расходов а полученный результат взяв по модулю скалярно делим на сумму причитающегося НДС. (вот что вспомнил, то и написал!)

    Учится Вася надо, лекции конспектировать...
    С уважением
    Зернятко А.В.

  3. Фырчун Аватар для Dracosha Andrew
    Регистрация
    07.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,259

    ОФФТОПИК!!

    Но вспомнилась классика

    А.П. Чехова "Репетитор", точнее, фрагмент рассказа. Речь идет о том, что гимназист-репетитор Егор Зиберов задал своему ученику Пете Удодову такую задачу:

    Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 рублей за аршин, а черное -- 3 рубля.

    Петя не справился, не справился, между прочим, и сам репетитор, хотя сказал, что "задача алгебраическая" и "ее с иксом и игрэком решать нужно".

    Зато отец Пети задачу решил: "И без алгебры решить можно,-- говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая.-- Вот, извольте видеть... Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было".
    Всех благ!!!
    Чувелёв Андрей

    ps: Всё вышеизложенное является моим частным мнением и не может претендовать на полноту изложения.

  4. Клерк
    Регистрация
    29.07.2004
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    121
    azernot лекции конспектировал как по бух учету, так и по 1С. Правда может что то и пропустил подскажи, что именно.
    azernot & Dracosha Andrew минздрав предупреждает несмешная шутка уменьшает жизнь на 15 минут.
    Решение у меня есть, просто хотелось узнать насколько оно оптимально?

  5. Клерк
    Регистрация
    29.07.2004
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    121
    Хозяйственная операция №1. Перечислены деньги с р/с авансом.
    Оформляем документ «Платежное поручение исходящее»
    Хозяйственная операция №2. Получены авиабилеты.
    Оформляем документ «Поступление товаров и услуг». Заполняем табличную часть. В качестве счета затрат ставим счет 50.03. Нажимаем кнопку «Цены и валюта» и ставим флажок «НДС включать в стоимость». Флажок «НУ» снимаем. Счет-Фактуру не оформляем.
    Хозяйственная операция №3.Выданы билет под отчет на командировку.
    Оформляем документ «РКО», операция «Выдача денежных средств подотчетнику». Задаем счет учета 50.03.
    Хозяйственная операция №4.Выдан билет сотруднику для личных нужд.
    Выдача билета оформляется документом «РКО» операция «Прочий расход».
    Хозяйственная операция №5.Сотрудник оплатил стоимость билета.
    Оплата билета через кассу оформляется документом «ПКО» операция «Прочий приход».
    Хозяйственная операция №6.Сотрудник отчитался о командировке.
    Оформляется документ «Авансовый отчет» закладка «Прочие».
    Хозяйственная операция №7.В конце месяца авиакомпания выставил Счет-Фактуру.
    Создаем документ «Счет-Фактура полученный». В качестве основания создаем документ «Отражение поступления товаров и услуг (НДС)». Заполняем его. Для билетов использованных на служебные нужды ставим ставку НДС 18%. Для билетов использованных на личные нужды ставим ставку без НДС или вообще их не учитываем. Документы проводок не формируют и нужны для автоматического формирования книги покупок.
    Хозяйственная операция №8.Формирование книги покупок
    В конце месяца формируем регламентный документ «Формирование записей книги покупок».

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)