ситуация: товар отгружен в 2005г., оплата поступила в 2006.
Если я правильно понимаю, суммовая разница в этом случае будет относиться на 91 счет?
ситуация: товар отгружен в 2005г., оплата поступила в 2006.
Если я правильно понимаю, суммовая разница в этом случае будет относиться на 91 счет?
тогда еще вопрос: как в 1С перекинуть эту разницу с 90 на 91?
А как у вас начислилась суммовая разница? Выпиской, или сами начисляли?
выпиской
Странно... А у меня выписка сама на 91,2 относит... Не могу найти где это настраивается...
Такой вариант возможен?
Было:
Дт 62 кт 90 -50
Стало:
Дт 62 кт 90 +50 (в ноль)
Дт 91 кт 62 +50 (переброс)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)