×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    636

    19 вымирает?

    На НДС к возмещению
    Д68/2 кр60

    На 19 учитываем переходный НДС, а на текущий НДС 19 уже не нужен?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Если вам не нужен,то и не применяйте.
    Владимир

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    На НДС к возмещению
    Д68/2 кр60
    А откуда такие мысли?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    636
    А откуда такие мысли?
    Щас же можно сразу возмещать НДС при оприходовании, т.е. транзитом через 19 проходит не задерживаясь. Хотя, вдруг счф нету, и неизвестно будет или нет, мож для таких случаев 19 нужен. Для чего ешё?

  5. #5
    симаронка Аватар для БУ-ША
    Регистрация
    11.02.2006
    Адрес
    г.Самара
    Сообщений
    855
    Пропишите в учётной политике и шуруйте!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Для экспортных дел.
    Владимир

  7. #7
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102
    Не вижу других вариантов. Весь входящий НДС только через 19, по причинам уже Вами указанным
    Хотя, вдруг счф нету, и неизвестно будет или нет, мож для таких случаев 19 нужен. Для чего ешё?
    Ну для "мучающихся" с разными режимами налогообложения. Конечно, если в месяц 3-5 счета-фактуры, то чего и возиться?
    Светлана

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Для налоговой, оборотка по 19 это еще и книга продаж,ее подтверждение, что вы на 20,44 НДС не взяли
    Да и для себя аналитика, что б не путаться

  9. #9
    симаронка Аватар для БУ-ША
    Регистрация
    11.02.2006
    Адрес
    г.Самара
    Сообщений
    855
    Для налоговой, оборотка по 19 это еще и книга продаж,ее подтверждение, что вы на 20,44 НДС не взяли
    Что-то туго я с утра соображаю... Это Вы про что?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Книга покупок наверное.
    Владимир

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    конечно, покупок, тоже ведь с утра писала

  12. #12
    симаронка Аватар для БУ-ША
    Регистрация
    11.02.2006
    Адрес
    г.Самара
    Сообщений
    855
    Для налоговой,
    подтверждение, что вы на 20,44 НДС не взяли
    Обойдутся, пусть ручками считают!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Дак не будут оне, в зачет не возьмут, штраф за нарушение методологии учета напишут, а вы потом оправдывайтесь

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    636
    1) Какой зачёт? 20, 44 это ж расходы, а не зачёт.
    2) А вот для подтверждения НДС в зачёт оборотка по сч 19 не очень катит, во всяком случае ОСВ в 1С, т.к. там обороты есть, а счета на которые ушёл НДС нет. Лучше уж тогда журнал проводок Д68 Кр19.
    Если без 19, то пойдёт например Д68/2 Кр60, 76
    3) Нарушение методологии вообще больная тема, чё-то мне кажется любую фирму можно за грубое нарушение правил учёта штрафануть. Пару одинаковых ошибок найти (несвоевременно или неправильно отражённые на счетах бухучёта).

  15. #15
    симаронка Аватар для БУ-ША
    Регистрация
    11.02.2006
    Адрес
    г.Самара
    Сообщений
    855
    в зачет не возьмут
    А какое у них основание будет не принимать к зачёту НДС, если книга покупок будет, журнал регистрации счетов -фактур тоже, ну и все остальные документы "в ажуре"?
    штраф за нарушение методологии учета напишут
    Это у них всегда в рукаве припасено, даже и не за такие шалости как отсутствие оборотки по 19сч.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    1) Какой зачёт? 20, 44 это ж расходы, а не зачёт.
    просто вы не работали в тех сферах, где существуют проводки 20-19

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    636
    просто вы не работали в тех сферах, где существуют проводки 20-19
    Эт правда..., я вапще со счетом 20 раньше практически не работал..., щас начинаю.
    Просветите, чё значит проводка 20-19?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Если проплата прошла бюджетными средствами ( хотя здесь более корректно отнести 19 за счет источника финансирования,но не все так делают, арифметически и по сумме налогов одно и то же), или при имеющейся части деятельности необлагаемой НДС, тогда и часть затрат включает в себя НДС

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)