Не поняла.. это что ж теперь получается что я должна разделить 10 и 18 % входящий НДС?
Если смотреть на коды операций, то это так...
Т.е. 1010401 и 1010402 этим и отличаются...
А если у меня по одной ГТД прошли и 10 и 18 процентные товары...
Ладно, это разделить-то недолго.... А вот Налоговую базу тоже делить получается надо? У меня ж отгрузок - море.... ассортимент бешенный.... В одной накладной до 35 наименований по разным (входящим) ставкам....
А раздел 4??? Это сколько ж листов теперь получается?
Или может я не так поняла и зря паникую?