НДС, взятый к возмещению проходит в корреспонденции 68.2-19.
У меня вопрос такой:
Если НДС по расходам, неучитываемым в расходах и при налогообложении прибыли некоторое время висел у меня на 19 счете, а сейчас я хочу почистить остатки счета - что делать? можно ли вручную списать остатки по 19 на 91.2 (неучитываемые внереализационные расходы) ведь принять данный НДС к вычету я всё равно не могу?
И как делать правильно?
При поступлении товаров и услуг, не учитываемых в расходах и расчете налогооблагаемых баз не выделять НДС, а сразу отправлять на 91.2???
Заранее спасибо!

Ответить с цитированием




