Ум за разум зашел: обнаружилась дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, списать ее надобно. Начислять ли на эти суммы НДС учитывая, что это задолженность - задолженность нашего поставщика за оплаченную нами, но не отгруженную продукцию (болтается на счете 60.2). И еще: какие документы нужно оформить, чтобы налоговики не цеплялись к включению списанной дебиторки во внереализационные расходы по налогу на прибыль? Резервы не создавались. Кто знает, помогите пожалуйста!

