×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 47 из 47
  1. #31
    karma karma вне форума
    Бухгалтер
    Регистрация
    07.12.2004
    Адрес
    г.Королев МО
    Сообщений
    198
    Все это косвенные расходы, даже если они и учитываются на сч.20. Или у Вас в учетной политике все эти расходы перечислены как прямые? Если да, то их списываете пропорционально, а если "стандартный набор" прямых расходов, то списываете полностью.

  2. #32
    ната В ната В вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    135
    если я пропишу, что прямые - это з/пл рабочих, ЕСН, НСиПЗ,материалы - то именно они будут участвовать в незавершенке?
    А если все остальные расходы косвенные, то если даже они и будут учитываться на 20 счете, я смогу их "все" списать, не учитывая в НЗП по бухгалтерскому учету?
    Накладные у меня списываются сразу на 90 счет.

  3. #33
    karma karma вне форума
    Бухгалтер
    Регистрация
    07.12.2004
    Адрес
    г.Королев МО
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от ната В
    если я пропишу, что прямые - это з/пл рабочих, ЕСН, НСиПЗ,материалы - то именно они будут участвовать в незавершенке?
    Да
    Цитата Сообщение от ната В
    А если все остальные расходы косвенные, то если даже они и будут учитываться на 20 счете, я смогу их "все" списать, не учитывая в НЗП по бухгалтерскому учету?
    Накладные у меня списываются сразу на 90 счет.
    Да. Правельнее было бы через 43.

  4. #34
    ната В ната В вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    135
    Почему везде написано, что косвенные расходы должны учитываться на 26 счете, а на 20 учитываются только прямые, а у меня получится, что на 20 счете косвенные. Это правильно?

  5. #35
    karma karma вне форума
    Бухгалтер
    Регистрация
    07.12.2004
    Адрес
    г.Королев МО
    Сообщений
    198
    Это зависит от того, как Вы считаете бухгалтерскую себестоимость своей продукции. Если эти статьи расходов включаются прямым путем, то отражаются по Д20,23,29, а если в составе накладных расходов сч. 25,26,44.
    А в налоговой себестоимости (то, что списывается с сч.43) прямые расходы пропорционально, а косвенные полностью.

  6. #36
    ната В ната В вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    135
    совсем запуталась, например, амортизация по перфоратору, участвующему в производстве, сейчас учитываю на 20. А если в УП по БУ, прописано, что эта амортизация не есть прямые расходы, то должна учитывать его на 26 счете? Это тоже не правильно.

  7. #37
    karma karma вне форума
    Бухгалтер
    Регистрация
    07.12.2004
    Адрес
    г.Королев МО
    Сообщений
    198
    Учитываете на 20 и полностью списываете, не заморачиваясь пропорциями. А в УП по НУ какие это расходы (амортизация)? По правильному это должны быть прямые расходы и списываться пропорционально чему-нибудь и естессно получаемся еще больше головной боли...

  8. #38
    ната В ната В вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    135
    спасибо за помощь.

  9. #39
    karma karma вне форума
    Бухгалтер
    Регистрация
    07.12.2004
    Адрес
    г.Королев МО
    Сообщений
    198
    Приобретите эту книгу, мне понравилась
    http://www.labirint-shop.ru/index.ht...&from=bookhunt

  10. #40
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    нет!!!!
    Прямые собираются на сч.20. И никогда не распределяются. (В БУ)
    есть еще счет 25. Общепроизводственные
    Его надо закрывать на 20-ый. Пропорционально чему-либо.
    Таким образом, формируется ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ себестоимость.
    Затем счет 26-ой. то же распределяем...
    Формируется себестоимость РЕАЛИЗОВАННОЙ продукции, и так далее....
    С уважением.

  11. #41
    karma karma вне форума
    Бухгалтер
    Регистрация
    07.12.2004
    Адрес
    г.Королев МО
    Сообщений
    198
    сч. 25 закрывается полностью на 20, сч.26, кто как, хоть на 20 (головная боль), хоть на 90. сч. 20 весь списывается на 43, а с 43 списываем все расходы (прямые и непрямые) пропорционально чему-либо. В конце м-ца (квартала) сальдо на сч.20,25,26 по нулям.
    А если 25 закрывать пропорционально чему-либо на 20, то получается сальдо не нулевое в конце месяца ни на 25, ни на 20...

  12. #42
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А если 25 закрывать пропорционально чему-либо на 20, то получается сальдо не нулевое в конце месяца ни на 25, ни на 20...
    Не понял причину...

  13. #43
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    сч. 20 весь списывается на 43, а с 43 списываем все расходы (прямые и непрямые) пропорционально чему-либо.
    не верно!!!!! нет там никакого распределения....
    С уважением.

  14. #44
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    счет 43 - готовая продукция, там уже нет прямых или не прямых...
    С уважением.

  15. #45
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Вообще то там уже если и расходы, то материализовавшиеся.

  16. #46
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    то материализовавшиеся.
    прально....
    С уважением.

  17. #47
    Lolita87 Lolita87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    8
    Помогите правильно как сделать годовой отчет по строительной организации:
    расчитать Прибыль, выручку, Маржинальную прибыль, чистую прибыль
    Ученье - свет, а неученье - приятный полумрак...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)