×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Новичоок
    Гость

    Базовые проводки по импорту

    Уважаемые клерки!

    Помогите новичку разобраться с импортом, плиз:
    Правильно ли я делаю проводки по этим операциям:


    1. Получен в кредит товар на условиях СИФ
    д41-к601 ? (товар на СВХ)

    2. Оплачены расходы по обязательной сертификации товара.
    д60-к51
    д41-к60
    д19-к60

    3. Перечислены средства на депозит таможни
    д76-к51

    4. Начислен НДС на товар
    д19-к68

    5. Оплачены с депозита таможни пошлина, НДС и тамож.оформление
    д41-к76
    д68-к76
    д41-к76

    6. Оплачены раходы по траспортировке, хранению и продвижению товара (реклама и т.п.)
    д60-к51
    д41-к60
    д19-к60

    6. Весь товар отгружен покупателю на усл.реализации
    д62-к90

    7. Поступила выручка от реализации товара.
    д.51-к62

    8. Учтен НДС с выручки
    д90-к68

    9. Вычтен оплаченный НДС на таможне
    д68-к19

    10. Оплачено поставщику товара
    д.601-к52

    Как дальше посчитать результат и налоги?

    Может лучше все затраты по товару собирать на 15 счете и затем списать
    их на 41? Где лучше собирать затраты по товару и как их списывать?
    Что посоветуете почитать на эту тему?

    Не пинайте меня больно ногами плиз за этот ликбез - я только начинаю свои первые шаги в этом большом мире цифр и налогов.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Чой-то все нахохлились и никто не хочет удосужить вниманием зеленого коллегу???

  3. Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Ошибок в проводках не вижу.
    Идея по-поводу 15 счета не плоха, только пропишите в учетной политике.
    Вам легче так будет отделить налоговый учет от бухгалтерского.
    Результат появится при закрытии месяца.
    с уважением,
    Инга

  4. Аноним
    Гость
    Спасибо Инга - хоть один чел-к удосужил вниманием!

  5. клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112

    Базовые проводки по импорту

    Исходное сообщение Новичоок
    4. Начислен НДС на товар
    д19-к68

    9. Вычтен оплаченный НДС на таможне
    д68-к19

    А почему вычет НДС только 9п, или нумерация в данном лучае не есть последовательность.
    И Зачем сначала Дт 19 Кт 68, а т наоборот???? Я не поняла.
    Дт 76 Кт 51 - перечислено на депозит на таможню.
    Дт 68 Кт 76 - зачтено в депозита в счет опаты НДС.

    Иное не нужно.
    Ленка, Катерина?? Так?

    о остальному - при реализации товара ДТ 62 Кт 90 - только одна проводка из многих.
    Удачи!
    Жизнь - просто чудо

  6. Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Я делаю через 19 счет....

    Зато декларацию по НДС удобно составлять.... все видно.. какой НДС товарный (таможенный), какой по ТМЦ, Услугам и пр. и пр...
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)