Уважаемые клерки!
Помогите новичку разобраться с импортом, плиз:
Правильно ли я делаю проводки по этим операциям:
1. Получен в кредит товар на условиях СИФ
д41-к601 ? (товар на СВХ)
2. Оплачены расходы по обязательной сертификации товара.
д60-к51
д41-к60
д19-к60
3. Перечислены средства на депозит таможни
д76-к51
4. Начислен НДС на товар
д19-к68
5. Оплачены с депозита таможни пошлина, НДС и тамож.оформление
д41-к76
д68-к76
д41-к76
6. Оплачены раходы по траспортировке, хранению и продвижению товара (реклама и т.п.)
д60-к51
д41-к60
д19-к60
6. Весь товар отгружен покупателю на усл.реализации
д62-к90
7. Поступила выручка от реализации товара.
д.51-к62
8. Учтен НДС с выручки
д90-к68
9. Вычтен оплаченный НДС на таможне
д68-к19
10. Оплачено поставщику товара
д.601-к52
Как дальше посчитать результат и налоги?
Может лучше все затраты по товару собирать на 15 счете и затем списать
их на 41? Где лучше собирать затраты по товару и как их списывать?
Что посоветуете почитать на эту тему?
Не пинайте меня больно ногами плиз за этот ликбез - я только начинаю свои первые шаги в этом большом мире цифр и налогов.




