×
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 268
  1. #181
    Любаша за советом
    Гость
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться! Отражаю затраты и реализацию услуг. Прямые затраты на 20 счете формируются по трем подразделениям. Выручка на 90 счете общая - в целом по предприятию.
    Номенклатурная группа на 20 и 90 счете одинаковая.
    Есть ли какая-нибудь возможность в этом случае закрывать 20 счет автоматически, или остается только ручной вариант?

  2. #182
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2009
    Сообщений
    148
    Только закрытием месяца!!! Все закрывается. Только один нюанс - должна быть реализация с 20 с этими подразделениями.

  3. #183
    Любаша за советом
    Гость
    Цитата Сообщение от Т.Наталья Посмотреть сообщение
    Только закрытием месяца!!! Все закрывается. Только один нюанс - должна быть реализация с 20 с этими подразделениями.
    Наташа, поясните, пожалуйста, что значит - реализация с 20 с этими подразделениями. У меня документ на реализацию оформляется в целом по предприятию, то есть там в качестве подразделения выбрано предприятие в целом. А затраты по 20 счету отражаются по трем подразделениям, входящим в группу "предприятие". То есть не совпадает аналитика по подразделениям на 20 счете и на 90, поэтому документом "Закрытие месяца" 20 счет не закрывается автоматически.

  4. #184
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    35
    а у меня вообще не закрывается ни один счет не 20 и 26. у меня по 26 висят сумму которые списывала с 10 счета требование перемещение материалов. а по 20 амортизационная сумма основных средств. сделала оборотку 90 счетов вообще нету. я и закрытие сделала месяца все равно нету час баланс немогу сделать. помогите пожалуйста . у меня тоже 1с 8ка

  5. #185
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Любаша за советом, Если у вас услуги, то ваш 20-й закроется если:
    1) в уч. политике организации на закладке производство в поле "Для услуг сторонним заказчикам" указано "по плановой себестоимости выпуска и выручке" (или просто выручке, если есть только услуги). (если такая установка не была сделана, то после установки нужно перепроводить реализации.)
    2) Была реализация по ном группе такой же как на 20-м.
    3) на 20-м нужно заполнить все три субконто.

    все. никаких секретов нет
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #186
    Щас спою..)) Аватар для Elenge
    Регистрация
    22.10.2008
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    399
    1. Указано "по выручке"
    2. По 20 счету нет реализации((, услуги сразу идут с 62 на 90.1
    3. Все субконто заполнены.

  7. #187
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Ребята! Ну действительно, помогите!
    2 суток до НДС осталось.
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
    20 счет не закрывается.
    Прочитала книжку по 1С.
    Алгоритм такой:
    1. Указываем последовательность передала (у меня одно основное подразделение - его и указала)
    2. создаем "требование-накладная"
    3. дальше "отчет производства за смену"
    4. "Инвентаризация незавершенного производства" - вот с ним то что делать???
    У меня берется строгое количество сырья (покупные материалы) из него полностью делается готовая продукция и реализуется, остаток готовой продукции лежит на складе.
    Получается в "Инвентаризация незавершенного производства" у меня нули стоят, или я не поняла как ее заполнять?
    В 8-ке не делала производство еще.
    Ну и как следствие:
    "Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 28.02.2009 12:00:12
    Нет базы распределения прямых расходов:
    Счет учета: 20.01.
    Подразделение: Основное подразделение.
    Номенклатурная группа: материалы для проиводства газировки.
    База распределения: плановая себестоимость продукции"
    Как в 8-ке в моем случае отразить незавершенку???
    И что тут с рожками все делают?

  8. #188
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    4. да. не заполнять, раз нет незавершенки.
    Нет базы распределения прямых расходов:
    Счет учета: 20.01.
    Криво отчет производства оформлен.
    Нужно либо полное сообщение, либо ОСВ по 20-му.
    p.s. А при чем тут НДС?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  9. #189
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    4.

    Криво отчет производства оформлен.
    логично.
    разобрались уже.

    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    4. да. не заполнять, раз нет незавершенки

    p.s. А при чем тут НДС?

    НДС - потому-что сразу весь квартальный делаю вместе с НДС

  10. #190
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Любаша за советом, Если у вас услуги, то ваш 20-й закроется если:
    1) в уч. политике организации на закладке производство в поле "Для услуг сторонним заказчикам" указано "по плановой себестоимости выпуска и выручке" (или просто выручке, если есть только услуги). (если такая установка не была сделана, то после установки нужно перепроводить реализации.)
    2) Была реализация по ном группе такой же как на 20-м.
    3) на 20-м нужно заполнить все три субконто.
    у меня тоже услуги, помогите такая же ошибка
    реализация идет с 62 на 90
    субконто проставлено
    по выручке указано, что еще может быть

  11. #191
    елена5956
    Гость
    мне надо что бы 20 счет, закрывался полностью на 90 счет, как в семерке без использования 40,41,44....

  12. #192
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Значит так, сегодня полдня тоже воевала с 20 и 26. Ситуация - у меня автостоянка, выручка по ККМ каждый день общей суммой по Z-отчету приходуется прямиком на 90, затраты собираю на 20 по соответсвующей номенклатуре. 7.7 прекрасно закрывала 20 счет без всяких заморочек. А вот 8.1. стала выпендриваться с плановой с/с. Проблему решила элементарно - концом месяца провела реализацию на копейку, а ручной операцией эту копейку отсторнировала. 20 закрылся на ура Может кому-нибудь пригодиться.
    Подпись отключена за неуплату

  13. #193
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tinkaer Посмотреть сообщение
    Значит так, сегодня полдня тоже воевала с 20 и 26. Ситуация - у меня автостоянка, выручка по ККМ каждый день общей суммой по Z-отчету приходуется прямиком на 90, затраты собираю на 20 по соответсвующей номенклатуре. 7.7 прекрасно закрывала 20 счет без всяких заморочек. А вот 8.1. стала выпендриваться с плановой с/с. Проблему решила элементарно - концом месяца провела реализацию на копейку, а ручной операцией эту копейку отсторнировала. 20 закрылся на ура Может кому-нибудь пригодиться.
    А можно проще: ручками с 20и 26 списать затрат.

  14. #194
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Аноним, на кой фигню советовать?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  15. #195
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2008
    Адрес
    г.Калининград
    Сообщений
    89
    Подскажите, как распределить затраты на сч.20 по аналитики продукции. В Дт. 20 попадают затраты с 02,70,69 "Без аналитики". Как мне их распределить на продукцию №1 и №2?

  16. #196
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    IngaKab, т.е. вы считаете, что все правильно делаете, а тупая программа вас не понимает?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  17. #197
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2009
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от IngaKab Посмотреть сообщение
    Подскажите, как распределить затраты на сч.20 по аналитики продукции. В Дт. 20 попадают затраты с 02,70,69 "Без аналитики". Как мне их распределить на продукцию №1 и №2?
    Если прямые затраты , то вы ставите Д 20 №1 или 2 К 02,07,69.
    Если распределяете пропорционально с-ти закрытием месяца, то программа вам аналитику с 02, 70, 69 не покажет. Это не реально.

  18. #198
    Аноним
    Гость
    Оценить, тупая программа или нет, ещё не могу - работаю в ней с января. Сч.25 распределяется на прод.№1 и №2 (сдесь вопросов нет), а затраты сч.02 начисляются только на прод.№1, а сч.70 и 69 попадает на сч.20 без аналитики. Подскажите, как правильно настроить?

  19. #199
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2008
    Адрес
    г.Калининград
    Сообщений
    89
    Для распределения прямых в учетной политики - по плановой себестоимости выпуска, где эту плановую с/с проставить? А если нет ещё выпуска, НЗП на сч.20 должно же быть распределено по аналитики продукция №1 и №2?

  20. #200
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2008
    Адрес
    г.Калининград
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Т.Наталья Посмотреть сообщение
    Если прямые затраты , то вы ставите Д 20 №1 или 2 К 02,07,69.
    Если распределяете пропорционально с-ти закрытием месяца, то программа вам аналитику с 02, 70, 69 не покажет. Это не реально.
    Значит, если не один вид выпускаемой продукции, а несколько, то все распределяют затраты с этих счетов вручную - высчитывают пропорцию и гоняют с 20 "без аналитики" на 20 "Продукция №1,2"?

  21. #201
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2009
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от IngaKab Посмотреть сообщение
    Значит, если не один вид выпускаемой продукции, а несколько, то все распределяют затраты с этих счетов вручную - высчитывают пропорцию и гоняют с 20 "без аналитики" на 20 "Продукция №1,2"?
    Да нет конечно!!!
    Если у вас Петров работает на пр №1 , то его з\пл и налоги ЕСН идут на пр №1, а Иванов на пр.№2 - это прямые расходы и их вы настраиваете при принятии на работу работника. Основные тоже каждый настраивается на продукцию.
    А вот затраты на офисных работников идет на 26 счет и программа распределяет пропорционально вашей настройке.

  22. #202
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2008
    Адрес
    г.Калининград
    Сообщений
    89
    А если в одном цехе, на одних и тех же ОС, один работник монтирует два вида продукции?

  23. #203
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2009
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от IngaKab Посмотреть сообщение
    А если в одном цехе, на одних и тех же ОС, один работник монтирует два вида продукции?
    Тогда все на 25 счет.

  24. #204
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Сообщений
    55
    Присоединяюсь к трехгодичному обсуждению Вот у нас все затраты собираются на сч.26 , а по нему субконто "Номенклатурная группа" НЕТ. Так он, собака, (сч.26) тоже не закрывается. Мне бы хотелось, чтоб от списывался на 20, та на 90 и т.д. и т.п. (Метод директ-костинг на применяем). Ну и как быть?

  25. #205
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Ну если нет директ-костинга, то он на 20 и закрывается.
    Подпись отключена за неуплату

  26. #206
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2009
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Груздь Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к трехгодичному обсуждению Вот у нас все затраты собираются на сч.26 , а по нему субконто "Номенклатурная группа" НЕТ. Так он, собака, (сч.26) тоже не закрывается. Мне бы хотелось, чтоб от списывался на 20, та на 90 и т.д. и т.п. (Метод директ-костинг на применяем). Ну и как быть?
    А вы поставьте метод распределения 26 в настройках.

  27. #207
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от Т.Наталья Посмотреть сообщение
    А вы поставьте метод распределения 26 в настройках.
    Видимо в этом и есть главная проблема. Я ставила по всякому - не закрывает и все!

  28. #208
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    метод распределения расходов с 26-го какой установлен?
    Субконто на 20, 26, 90 все заполнены?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  29. #209
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Сообщений
    55
    1. Стоит "По выручке"и только, больше ничего не заполнено, как написано в книге "Руков-ве по эксп-ии"
    2. Субконто все заполнены, но в 26 нет субконто "Номенкл-ра" (только Ст.Затрат и Подразд-я)

  30. #210
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Сообщений
    55
    Кстати, у меня ситуация нестандартная: моя реализация - отчет комитенту о продажах за месяц.

Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)