×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    2

    Учет ОС переведенных из МП для налогообложения

    1) Если не сложно подскажите, как учитывать для налогообложения сумму доначисленной амортизации по ОС до 10000 руб. на счет 2.401.03 в переходный период , а так же сумму начисленной амортизации при переводе МЗ в ОС тогда же и туда же.
    2) Нигде на форуме не нашла вопросов по налогообложению прибыли, никто из бюджетников не платит налог на прибыль? или я не туда обращаюсь?
    3) 1с релиз 515 - как учесть НДС с полученных авансов, в 70н нет таких проводок, 1с - проводку делает на 2.401.01.130, с чем я не могу согласится. Может есть какие наработки?
    Поделиться с друзьями

  2. poor_worker
    Гость
    1) Никак (вроде бы?) в НУ и сумма доначисленной амортизации и сумма амортизации при переводе МЗ(?, наверное МПБ) в ОС уже должна была включена у Вас в состав расходов (если конечно НУ велся)
    Вообще я по данному пункту уточню - давно это было

    2) А что именно интересует?

    3) >> проводку делает на 2.401.01.130, с чем я не могу согласится
    А с чем Вы можете согласится?
    Проводки в студию, пожалуйста...

  3. Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    2
    3) >> проводку делает на 2.401.01.130, с чем я не могу согласится
    А с чем Вы можете согласится?
    Проводки в студию, пожалуйста...
    В 107н проводка по начислению НДС с поступивших авансов Дт155 Кт173. В 70н вообще проводки подобной нет. Хотелось бы - 205 отдельный субсчет

  4. бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    В 107н проводка по начислению НДС с поступивших авансов Дт155 Кт173
    про это нао уже давно забыть и не вспоминать

  5. бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    НДС с полученных авансов
    точно обсуждался

  6. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    а так же сумму начисленной амортизации при переводе МЗ в ОС тогда же и туда же.
    kta, а зачем вы переводили МЗ в ОС?

  7. Palch_A
    Гость
    По поводу, НДС с полученных авансов. В редакции инструкции 70н ныне размещенной на сайте Минфина указанно-
    "начисление суммы налога на добавленную стоимость по полученным предварительным оплатам в счет предстоящей реализации нефинансовых активов (работ, услуг) отражается по дебету счета 021001560 «Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам» и кредиту счета 030304730 «Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость»".

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)