Учет векселей ведется на счете 58.2
Возврат векселей оформлен как Дт 58.2 Кт 60
Но мне кажется, что должно быть по-другому.....
Может быть: Дт 58.2 Кт 91.1
Дт...... Кт 60
Помогите решить эту задачку :-)
Есть варианты кроме Дт 91.2?????
Учет векселей ведется на счете 58.2
Возврат векселей оформлен как Дт 58.2 Кт 60
Но мне кажется, что должно быть по-другому.....
Может быть: Дт 58.2 Кт 91.1
Дт...... Кт 60
Помогите решить эту задачку :-)
Есть варианты кроме Дт 91.2?????
Уф..... я похоже вообще запуталась..... как можно было написать Дт58.2 и Кт 91.1.....
Поставщик чего? Почему возврат? Вексель за что? Вексель чей?
Можно иногда.. например, в результате инвентаризации обнаружен векселькак можно было написать Дт58.2 и Кт 91.1.....![]()
Наш поставщик в результате недопоставки вернул свою задолженность векселем..... как провести...???
помогите.... хелп-хелп :-)
Дело в том, что именно на эту сумму больше у меня проходит расходов по 91.2..... поэтому и думаю - как засунуть вексель на 91.1....
Не хочу убытка в балансе.... а как выйти из положения - не знаю
Аноним, у вас по сути есть операция по прекращению обязательства перед вами путем отступного.
То есть получение имущества именно сопровождается прекращением задолженности.
Так что58 60
Чем Вам не нравится? Задолженность поставщика закрывается. Можете Д58 К76, Д76 К60Сообщение от Аноним
Хорошо, сформулирую иначе:
Оборот по Дт и Кт счета 58.2 равен 32.000.000=
По 91.1 вексельный оборот 30.000.000=
А по 91.2 - 32.000.000=
Разница из-за того, что есть возврат векселей, оформленный проводкой 58.2-60
Вся прибыль от реализации в ходе реформации баланса поглощается этой разницей.
Я этого не хочу, т.к. это ухудшит финансовое состояние....
Что можно сделать?
Какой проводкой компенсировать разницу между 91.1 и 91.2, ведь правильней бы было, если вексельный оборот по ним совпал
да какой нафиг возврат векселя???
У вас просто закрытие задолженности. Можете это сделать хоть векселем, хоть табуретками или кактусами.
Я только задумался, будет ли разница, если они свой вексель дадут? Вроде не будет....
Andyko, я тут еще подумал, что если нет ни %% ни дисконта в векселе, то даже 58-й не канает![]()
Ну да, просто 60...
Может они изначально векселем платили, потом их вернули... ?Иначе откуда оборот 91?
Да, платили векселем, его вернули и он ушел др. поставщику
Вопрос мой именно о 91.1/91.2
...... аааааааааааааааааааааа...... аудит совсем скоро....
Этот вопрос не связан с обрисованной вами операцией.Вопрос мой именно о 91.1/91.2
Без паники!!!!!...... аааааааааааааааааааааа...... аудит совсем скоро....
вот тогда и будет Дт76 Кт91 Дт91 Кт58и он ушел др. поставщику
Возможно, тогда правомерно будет сторнировать предыдущие
60 91
91 58
вместо 58 60 ?
Но тогда ведь уменьшится и оборот по 91.1 и оборот по 91.2
Эта разница не могла возникнуть из-за этой проводки.Оборот по Дт и Кт счета 58.2 равен 32.000.000=
По 91.1 вексельный оборот 30.000.000=
А по 91.2 - 32.000.000=
Разница из-за того, что есть возврат векселей, оформленный проводкой 58.2-60
Я окончательно запуталась......
Кроме векселей нет таких значтельных доходов/расходов....
Я окончательно запуталась......
Кроме векселей нет таких значительных доходов/расходов....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)