×
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 259

Тема: Авансы

  1. #211
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    Может я что-то неправильно сделала!
    Выставила с/ф на аванс, на ее основании делаю запись в книгу продаж, а запись идет с минусом.
    Что неправильно в этой последовательности?
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  2. #212
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    А можно еще задать вопрос по авансам?
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  3. #213
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    С 1 февраля 2006 взяла фирму после другого бухгалтера. В 2005 году исчисляли НДС по оплате. Она его исчисляла следующим образом: деньги пришли, деньги ушли с разницы заплатила НДС. Но там были два аванса, один полученный второй заплаченный. Вопрос такой: какой из этих авансов надо брать к зачету, какой не надо. Товар по авансу, который был заплачен получен в январе 2006г.

    И второй вопрос связан с изменениями, произошедшими с января 2006г.
    В январе она исчислила НДС как и в декабре по оплате. И опять таже ситуация был один аванс получен, другой заплачен. Товар за заплаченный аванс был получен в феврале. Как в данном случае поступить с авансом???
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  4. #214
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Выставила с/ф на аванс
    Если книгу продаж формируете автоматически, то "запись" отдельно делать не надо. Сделайте операцию "формирование записей книги продаж" и посмотрите, что при этом в книгу попадает?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #215
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Но там были два аванса, один полученный второй заплаченный. Вопрос такой: какой из этих авансов надо брать к зачету, какой не надо. Товар по авансу, который был заплачен получен в январе 2006г.
    1. С полученного аванса сначала начисляем НДС к уплате, если и отгрузка под аванс была в 2005 - к вычету пойдет НДС, начисленный ранее на аванс.
    2. Если вы перечислили аванс в 2005 году, а товар получили только в 2006. то к вычету предъявлять в 2005 году нечего.
    В январе она исчислила НДС как и в декабре по оплате
    Это может быть правильно только в части полученных авансов.
    Товар за заплаченный аванс был получен в феврале
    К вычету - в фкврале.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  6. #216
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    т.е. аванс, который был заплачен в 2005 году я к вычету принять не могу, даже если на него есть с/ф?
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  7. #217
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    т.е. аванс, который был заплачен в 2005 году я к вычету принять не могу, даже если на него есть с/ф?
    Так, давайте разбираться по пунктам. Какая счет-фактура на него есть? От Поставщика? Так товар был поставлен в 2005 году? Тогда без проблем, конечно, к вычету. По-видимому, я неправильно вас поняла.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  8. #218
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    с/ф есть на аванс, но не на товар, а все документы на товар в январе 2006 (с/ф, накладная и акт)
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  9. #219
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    с/ф на аванс от поставщика
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  10. #220
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    с/ф на аванс от поставщика
    выбростье ее. Счет-фактура на аванс выписыватся получателем аванса в 1-м экземпляре для себя и заноситься в книгу продаж. Плательщику аванса ничего не перепадает в этом случае - ни с/ф, ни вычета.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  11. #221
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    т.е. я этот аванс в декабре никак не отражаю, а беру к вычету, только в январе, когда получила все документы!
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  12. #222
    Клерк Аватар для моня
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    и товар
    Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя

  13. #223
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    беру к вычету, только в январе, когда получила все документы!
    и товар
    да.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  14. #224
    Анонии
    Гость
    Добрый день. Подскажите пожалусто почему в декларации по НДС по статьям вычеты, НДС по материалам списывается не пропорционально отпущенным материалам в производство, а по полной стоимости оприходованных материалов

  15. #225
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А почему должно быть не так ?

  16. #226
    Анонии
    Гость
    Помоему они материалы чтоб считаться расходами должны быть не только оприходованы, но и списаны, что бы считаться расходами??? или что то не так

  17. #227
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Речь то об ндс, а не о расходах. Это отдельная песня.

  18. #228
    Анонии
    Гость
    Добрый день! Подскажите пожалусто кто нибудь. Закачала новую декларацию по НДС в екселе, заношу сумму авансов в ст.120 сюда она должна попадать без НДС, рядом проставляется сумм НДС рассчитанная как 18/118, но мне то надо чтоб она просто 18 брала с той суммы которая по стр. 120 гр.4

  19. #229
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Нет, не так. В гр 4 - сумма аванса с НДС, в гр.6 - сумма НДС по расчетной ставке 18/118
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  20. #230
    Анонии
    Гость
    Тогда получается что если суммы по ст. 180 сложить это вообще будет отстраненное число, просто чего то смысла не улавливаю зачем сдесь с авансом вместе когда тут с НДС вместе если в гр. 4 голые цифры идут, да плюс еще и в НДС туже сумму показывают

  21. #231
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Анонии, а в начислении ндс с аванса смысл улавливаете вообще ?

  22. #232
    Анонии
    Гость
    Уже почти да, зайдя на этот форум я с авансами вообще не знала что делать, еще немного и совсем войду в тему

  23. #233
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Уже почти да
    А я уже почти нет

  24. #234
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    А я уже почти нет
    Это последствия праздника? Или что-то другое?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  25. #235
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    суммы по ст. 180 сложить это вообще будет отстраненное число
    Обратите внимание, что в гр.4 по стр.180 "Х" стоит, там нет суммы, только в гр.6. И сумма там будет не
    отстраненное число
    , сумма, соответствующая обороту за отчетный период по К68/2
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  26. #236
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Это последствия праздника? Или что-то другое?
    О, а я и не подумал, это меня запахи смущают
    Не - что то другое... В нашем налогообложении логику тяжело найти...И в налотчетности тяжело. В этом конкретном случае вообще база не важна - важен итог.

  27. #237
    Анонии
    Гость
    Вот точно этот х, я то как раз вас вчера о нем и спрашивала, надо там цифру ставить или нет теперь понятно

  28. #238
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Не - что то другое...
    может быть
    этот х,
    (шутка).
    сорри, за оф-топ.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  29. #239
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ЛО,

  30. #240
    Анонии
    Гость
    Я декларацию заполнила, такой вопрос на дискету ее надо скидывать или нет? И если надо то ее просто надо скопировать как екселевский документ?

Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)