×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Инвентаризация дебитор. и кредитор.задолженности и несовпадение со сч19, сч.76НДС

    Добрый день !
    НДС до 2006 считали по оплате.
    При проведении инвентаризации деб.и кред.задол.на 31,12,05г. возникли вопросы:

    При заполнении справок о кред.и деб.задол-ти:
    1) остаток по К-т сч.62 - Покупатели, в связи с недоотгрузкой товара - в какую справку вносить - в справку о кред.задол-ти ?
    2) если вносить в справку о кред.задол-ти, то остаток по сч.19 не будет соответствовать НДС из справки о кред.задол-ти, или не должно быть этого соответствия ?

    3) провели зачет с контрагентом, где с одной стороны НДС есть, с другой нет, можно вручную скорректировать сумму НДС, чтобы она не болталась у нас на сч.19 ?
    и какая проводка ?


    Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь !
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    остаток по К-т сч.62 - Покупатели
    никуда.
    провели зачет с контрагентом, где с одной стороны НДС есть, с другой нет, можно вручную скорректировать сумму НДС, чтобы она не болталась у нас на сч.19 ?
    Поясните... не очень понятно.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Аноним
    Гость
    1)Поясняю ситуацию с НДС и без НДС:

    мы являемся агентом по подключению к сотовой связи, а наш конграгент - субагент наш.
    наш Принципал выставил нам акт на вычеты, он без НДС (на УСН), мы дублировали акт без НДС нашему субагенту.

    Субагент, выствил нам счет-фактуру с НДС на вознаграждение

    Потом провели взаимозачет:
    с одной стороны: его долг перед нами по вычету без НДС
    с другой стороны: наш долг ему по вознаграждению с НДС.

    2) Еще обнаружились остатки за прошлые года ( я здесь недавно работаю) по сч.19, при этом на сч.60 - нет долга, только на сч.19,
    что делать, сторнировать ?

  4. #4
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Еще обнаружились остатки за прошлые года ( я здесь недавно работаю) по сч.19, при этом на сч.60 - нет долга, только на сч.19,
    что делать, сторнировать ?
    Не спешите. Надо разбираться... Это может быть НДС, например, по не введенным, но оплаченным ОС...

    А про
    ситуацию с НДС и без НДС
    Проводки по взаимозачету напишите, пожалуйста... Никак не пойму почему у вас НДС "болтается" на 19 сч...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. #5
    Аноним
    Гость
    НДС в 2005 был по оплате,
    в 2005 НДС принимали к вычету после получения счет-фактуры - в конце каждого месяца, а не при оплате конечно.

    в декабре перечислили аванс за подписку на 1 полугодие 2006г.,
    1)включать в справку о дебит.задол-ти не надо ?

    2) в 2006г.НДС принимать также как и в 2005, после предоставл.счет-фактур ?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    1)Про остатки на сч.19 за прошлые периоды - лучше не трогать и не сторнировать,
    то есть должны ли Обязательно данные из справок по инвентар.деб. и крет.задол-ти соответствовать остаткам на сч.19 и сч.76НДС ?

    2) Проводки при взаимозачете:

    Д-т 76,5 субагент К-т 76,5 принципал - на сумму вычета предъявил нам принципал (без НДС)


    Д-т 44,2 К-т 76,5 субагент - наш долг по вознагражд. перед субагентом
    Д-т 19,3 К-т 76,5 субагент - НДС по вознаграж., который и висит

  7. #7
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    должны ли Обязательно данные из справок по инвентар.деб. и крет.задол-ти соответствовать остаткам на сч.19 и сч.76НДС
    Должны.
    Проводки при взаимозачете:

    Д-т 76,5 субагент К-т 76,5 принципал - на сумму вычета предъявил нам принципал (без НДС
    В этот момент надо было еще Д68 К19. Ведь взаимозачет - это способ погашения обязательств, и пока еще НДС не надо платить отдельно
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  8. #8
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    в 2005 НДС принимали к вычету после получения счет-фактуры - в конце каждого месяца, а не при оплате конечно.
    Это еще что?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Аванс по подписке, уточняю...за 2005 год
    аванс уплачен, но хоть и НДС по оплате, без счета-фактуры нельзя принять к вычету, а счета-фактуры выписывались раз в месяц, вот и получалось НДС к вычету после получения счета-фактуры.

    1)А в 2006 также как и в 2005 ?
    т.к. аванс уплачен в декабре 2005, а счета-фактуры будут ежемесячно в 2006г.

    2) Если сторнировать остатки на сч.19, чтобы они шли со справками об инвентаризации кред.и дебит.задол-ти, то какие проводки должны быть:

    Д-т 44расх.не учит.при налогооблож. К-т 19 - списан остаток НДС ???

  10. #10
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    А в 2006 также как и в 2005 ?
    т.к. аванс уплачен в декабре 2005, а счета-фактуры будут ежемесячно в 2006г.
    А в 2006 даже не смотрим на оплату.
    2) Если сторнировать остатки на сч.19, чтобы они шли со справками об инвентаризации кред.и дебит.задол-ти, то какие проводки
    Почему не идут надо разобраться сначала....
    Д-т 44расх.не учит.при налогооблож. К-т 19 - списан остаток НДС ???
    Не знаю такой проводки На 91.2 надо бы...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Инна О - Огромное Вам спасибо за помощь !

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Проверила по Вашему совету сч.19 - все нашлось

    А вот остаток по К-т сч.76НДС по оплате - оказывается был еще на 01.01.03, найти причину я не могу, т.к. бух.учет вели в БЭСТЕ, а там нет аналимтики по этому счету и не ясен контрагент и причина остатка.

    Сторнировать остаток по сч.76НДС ?
    Д-т 91,2 К-т 76НДС ?

    СПАСИБО !

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)