×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. hel_2006
    Гость

    НДС и определение базы по налогу на прибыль

    Объясните не грамотной, развейте сомнения:

    НДС (уплаченый в бюджет, входящий или исходящий) можно ли включить в расходы при определении базы по налогу на прибыль?

    Из статьи 270 пункт 19 поняла, что исходящий ндс не учитывается как расход.
    "в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;"

    Получается "никакой" НДС не вычитаем из прибыли?

    А если будучи освобожденными от НДС по ст. 145, выставили сч-ф с НДС и эту сумму НДС уплатили, тоже нельзя вычесть?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Margo123
    Регистрация
    15.06.2005
    Адрес
    Tallinn
    Сообщений
    937
    Цитата Сообщение от hel_2006
    Объясните не грамотной, развейте сомнения:

    НДС (уплаченый в бюджет, входящий или исходящий) можно ли включить в расходы при определении базы по налогу на прибыль?

    Из статьи 270 пункт 19 поняла, что исходящий ндс не учитывается как расход.
    "в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;"

    Получается "никакой" НДС не вычитаем из прибыли?

    А если будучи освобожденными от НДС по ст. 145, выставили сч-ф с НДС и эту сумму НДС уплатили, тоже нельзя вычесть?

    Нельзя. Уж коли указали в документах, когда не должны были указывать - заплатить все равно придется и вычесть из прибыли нельзя. НДС в прибыли вообще никак не участвует, если только вы на упрощенке и вам НДС выставили в счете-фактуре
    Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом

  3. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Получается "никакой" НДС не вычитаем из прибыли?
    Именно так и получается...
    А если будучи освобожденными от НДС по ст. 145, выставили сч-ф с НДС и эту сумму НДС уплатили, тоже нельзя вычесть?
    Это для вас в любом случае не расход (это косвеный налог) Вы ПРЕДЪЯВИЛИ ЕГО ПОКУПАТЕЛЮ, он оплатил вам (и НДС в том числе) вы перечислили этот НДС в бюджет...
    Ну нет у вас расхода... нету...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)