КТО-НИБУДЬ!!!! что делать? фирма работала по ЕНВД. с 01/01/06 вынуждены перейти были на общий режим. как мне НДС входной исчислить? Можно ли входной НДС высчитать с помощью инвентаризации?
Все велось в продажных ценах с выделением наценки. То есть, я беру инвентарную опись - в ней товар с 10% и 18% поделен, минусую наценку, получаю сумму поставщиков с ндс. по соотношению товара с 10% и 18% разделяю эту сумму и выделяю входной НДС. Или мне нужно теперь для выделения НДС брать только неоплаченные накладные на 01.01.06г - и равными долями списывать ндс с них не зависимо от того сколько у меня товара на остатке?
а сейчас получается, что я НДС поставщиков не зависимо оплачен он или нет, сразу ставлю на зачет?
ПОЖАЛуЙСТА помогите разобраться!!!!
Заранее благодарна.