Здравствуйте. Мы на УСНО. Такая ситуация: покупатель дважды сделал оплату по счету. Покупатель - постоянный, и поэтому возврат денег делать не хочет ни он ни мы.
Подскажите, пожалуйста, как оформить зачет излишне полученных сумм в счет следующей поставки? Какие документы надо оформить, может письма написать?
Заранее благодарен!

Ответить с цитированием