Для меня это очень важно!!
Извините, что я уже третий раз обращаюсь на форум с одним и тем же вопросом:
Ситуация: Заказчик оплачивает работы+ материалы, затем мы выполняем работу.
Проводки:
1.ПКО оплачен этап работ+материалы
Дт 50/Кт62.2 - 15000 руб
2.Документ "Акт приема" *"выполнение очередного этапа оплаченных работ"
Дт 46/Кт90 15000, Дт 90.6/Кт 68.5
3. Покупаем материалы Дт 10/Кт 60 -7000
4. Отпускаем в производство
Дт 20/Кт 10 -7000
5.В конце месяца Док-т "завершение работ"
Дт 62.1/ Кт 46 15000
Дт 62.2/Кт 62 15000
Правильно ли я делаю? Т.к у меня получается следующее:
1. При закрытии месяца не списываются на 90/20 материалы
2. Про проводку 46/90 - программа при анализе выдает следующее : Отсутствие ведения учета расчетов с покупателями, неотражение взаимозачетов.

