Подскажите пожалуйста новичку! У нас НДС только по почтовым расходам (отправляли отчетность). Надо ли на эти копейки оформлять счета- фактуры или просто согласно чеку почты отнести уплаченную сумму НДС на 19 счет и потом на 91? И как быть с купленной печатью, если в чеке НДС не указана?

Ответить с цитированием
