Пришла в фирму, предыдущий главбух не закрывал ежемесячно 20, 26 счета. Проводки делались только по окончании квартала. Как быть, можно ли исправить или оставить все как есть ? Налицо неверное отражение операций на счетах.
Кроме того неверно посчитана незавершенка по б/у. В н/у все верно, недоимки нет.
Не знаю что и делать, за 2005 год все будет верно, а внутри года на 20-ке ошибки.
Понятно что ошибка не моя, но в принципе что можно сделать?

Ответить с цитированием