Уважаемые коллеги!
Помогите!!!!!!
Ситуация: Восстанавливаю бухучет за весь 2005. НДС по отгрузке. ежемесячно. В мае 2005 НДС исчисленный к уменьшению составил 7 тысяч. в июне была куча отгрузок и долг родимому государству составил 600 тысяч, в мае опять напокупали больше.. теперь вопрос - я делаю ежемесячный ндс. буду сдавать его весь за 2005год. должна ли я заплатить например в июне эти вот 600 штук, если в последующие месяцы у меня к возмещению от гос-ва стоит больше или я могу так сказать его не платить, а зачесть в счет будущих месяцев.
и второе - при восстановылении НДС нужно его регистрировать в книге продаж? НДС восстановлен бух.справкой за ОС.

Ответить с цитированием
