Уважаемые Клерки! Подскажите что мне делать в такой ситуации: сдала налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2005г. и не включила туда счет-фактуру от поставщика где НДС составляет 30508 руб. Счет-фактура была оплачена в декабре 2005г. Можно ли эту счет-фактуру включить в 1 квартал 2006г? Так не хочется терять такой НДС. Работали по отгрузке. Заранее Вам благодарна.


