×
Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Что это??

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282

    Что это??

    «Упрощенцам», которые выставляют счета-фактуры с выделенным налогом, можно не опасаться штрафа за опоздание с декларацией по НДС. Такой вывод следует из постановления ФАС Северо-Западного округа от 25 января 2006 г. № А29-8459/2005А. Арбитры согласились с тем, что компании на «упрощенке» обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя (п. 5 ст. 174 НК). Но в то же время судьи отметили, что за несвоевременное представление декларации могут быть наказаны лишь плательщики налога (ст. 119 НК). Фирмы же, применяющие УСН, плательщиками НДС не признаются (п. 2 ст. 346.11 НК).

    Источник материала: Федеральное Агентство Финансовой Информации

    ЛЮДИ!! ЧТО ЭТО??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А что?

  3. #3
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    ЛЮДИ!! ЧТО ЭТО??
    ЭТО - Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 января 2006 г. № А29-8459/2005А

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    Арбитры согласились с тем, что компании на «упрощенке» обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя
    Мы еще и НДС должны сдавать при УСН-15%?

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Дык это... Не выставляйте счета фактуры...С ндс особенно...
    А так все логично: ежели чего уплачено - надо чего нить в ответ начислить; ежели чего нить начислено - надо чего нить в ответ оплатить.

  6. #6
    ученик2
    Гость
    Может это только для тех кто сам НДС выставил. Но они же все равно не могут взять полученный НДС к зачету . Тогда зачем его в декларации указавать. Ерунда какая то.

  7. #7
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Может это только для тех кто сам НДС выставил.
    Имянно.
    Но они же все равно не могут взять полученный НДС к зачету
    Полученный - никто не берет к зачету, его УПЛАЧИВАЮТ. А берут - предъявленный налогоплательщику.
    Тогда зачем его в декларации указавать.
    Потому что, как правило, налоги платятся на основании декларации, ст.80 НК.
    Ерунда какая то.
    Никакой ерунды. Разберитесь с НДС - кто, как и когда его платит.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    В том то и дело: от поставщика я плучаю сч-ф с НДС, а выставляю - без,

    "компании на «упрощенке» обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя"???

  9. #9
    ученик2
    Гость
    Вот именно на основании декларации по НДС.
    И по правилам заполнения предьявленный вычитается если заполнить эту строку.
    Я имела ввиду полученный в стоимости приобретенных материалов.
    Зачем так грозно ,ну не так обозвала. Освобождаюсь второй год уже . Подзабыла терминологию.

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Ната@, не путаете поставщиков с покупателями?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    Спасибо, простите за глупый вопрос! Весенний СТОПОР!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)