×
Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Что это??

  1. #1
    Ната@ Ната@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282

    Что это??

    «Упрощенцам», которые выставляют счета-фактуры с выделенным налогом, можно не опасаться штрафа за опоздание с декларацией по НДС. Такой вывод следует из постановления ФАС Северо-Западного округа от 25 января 2006 г. № А29-8459/2005А. Арбитры согласились с тем, что компании на «упрощенке» обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя (п. 5 ст. 174 НК). Но в то же время судьи отметили, что за несвоевременное представление декларации могут быть наказаны лишь плательщики налога (ст. 119 НК). Фирмы же, применяющие УСН, плательщиками НДС не признаются (п. 2 ст. 346.11 НК).

    Источник материала: Федеральное Агентство Финансовой Информации

    ЛЮДИ!! ЧТО ЭТО??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А что?

  3. #3
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    ЛЮДИ!! ЧТО ЭТО??
    ЭТО - Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 января 2006 г. № А29-8459/2005А

  4. #4
    Ната@ Ната@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    Арбитры согласились с тем, что компании на «упрощенке» обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя
    Мы еще и НДС должны сдавать при УСН-15%?

  5. #5
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Дык это... Не выставляйте счета фактуры...С ндс особенно...
    А так все логично: ежели чего уплачено - надо чего нить в ответ начислить; ежели чего нить начислено - надо чего нить в ответ оплатить.

  6. #6
    ученик2
    Гость
    Может это только для тех кто сам НДС выставил. Но они же все равно не могут взять полученный НДС к зачету . Тогда зачем его в декларации указавать. Ерунда какая то.

  7. #7
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Может это только для тех кто сам НДС выставил.
    Имянно.
    Но они же все равно не могут взять полученный НДС к зачету
    Полученный - никто не берет к зачету, его УПЛАЧИВАЮТ. А берут - предъявленный налогоплательщику.
    Тогда зачем его в декларации указавать.
    Потому что, как правило, налоги платятся на основании декларации, ст.80 НК.
    Ерунда какая то.
    Никакой ерунды. Разберитесь с НДС - кто, как и когда его платит.

  8. #8
    Ната@ Ната@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    В том то и дело: от поставщика я плучаю сч-ф с НДС, а выставляю - без,

    "компании на «упрощенке» обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя"???

  9. #9
    ученик2
    Гость
    Вот именно на основании декларации по НДС.
    И по правилам заполнения предьявленный вычитается если заполнить эту строку.
    Я имела ввиду полученный в стоимости приобретенных материалов.
    Зачем так грозно ,ну не так обозвала. Освобождаюсь второй год уже . Подзабыла терминологию.

  10. #10
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Ната@, не путаете поставщиков с покупателями?

  11. #11
    Ната@ Ната@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    Спасибо, простите за глупый вопрос! Весенний СТОПОР!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)