Подскажите пожалуйста, с 2006г. НДС принимаем к вычиту в момент оприходования товара. Но если расчеты в у.е. и оплата была позже то возниккает суммовая разница. В консультанте нашла что теперь мы не можем корректиорвать базу по НДС. Что же с ним делать? Суммовая разница в части расходов так и вешаем либо 44, а сам НДС на 91 что ли?

Ответить с цитированием