Помогите, пожалуста правильно всё сделать..
Мы реализуем на экспорт только импортный товар. Т.е. сначала всё предельно поняно:
Д19.4 К76.5 - выделен НДС, уплаченный на таможню и
Д68.2 К19.4 - зачтен НДС, уплаченный на таможню.
Через несколько месяцев я реализую товар на экспорт по 0%, и в момент отгрузки должна что сделать? Д19.4 К68.2 - восстановить НДС?
А что делать, когда собран пакет документов в положенные сроки, и скажем получено решение о возмещении? Должна ли я пересдавать декларации, и если да, то за какой период? Когда получен импортный товар? Совсем запуталась, а главное уже февраль пора сдавать, а у нас там экспорт был...Как делали раньше, лучше и не рассказывать.![]()

