×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк Аватар для lava
    Регистрация
    19.05.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    80

    Проводки по экспортному НДС

    Помогите, пожалуста правильно всё сделать..
    Мы реализуем на экспорт только импортный товар. Т.е. сначала всё предельно поняно:
    Д19.4 К76.5 - выделен НДС, уплаченный на таможню и
    Д68.2 К19.4 - зачтен НДС, уплаченный на таможню.

    Через несколько месяцев я реализую товар на экспорт по 0%, и в момент отгрузки должна что сделать? Д19.4 К68.2 - восстановить НДС?
    А что делать, когда собран пакет документов в положенные сроки, и скажем получено решение о возмещении? Должна ли я пересдавать декларации, и если да, то за какой период? Когда получен импортный товар? Совсем запуталась, а главное уже февраль пора сдавать, а у нас там экспорт был...Как делали раньше, лучше и не рассказывать.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2006
    Сообщений
    26
    Я думаю, что восстановить ранее правомерно принятый НДС нужно в том периоде когда была отгрузка на экспорт. Принимая НДС к вычету Вы еще не знали что часть товара будет реализована на экспорт. И в тот момент НДС был правомерно принят к вычету.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)