Пдскажите, как закрывать в к.г. сч. 99. В частности интересует, куда списывать суммы штрафов и т.п.?
Еще, как закрывается в конце года сч. 90 субсч. НДС(9003)?
Пдскажите, как закрывать в к.г. сч. 99. В частности интересует, куда списывать суммы штрафов и т.п.?
Еще, как закрывается в конце года сч. 90 субсч. НДС(9003)?
Эта итоговая операция называется реформация баланса. Отражена чистая прибыль Д99 к84
убыток Д84 К99
___________________
Д90-1К90-9
Д90-9 К90-2
Д90-9 К90-3
Д91-1 К91-9
Д91-9 К91-2
А суммы штрафов, пеней и т.п. куда?
У меня на 99 собралась за 2005 г. сумма Налога на прибыль по дебету (начисл. Д68-к99, авансовые платежи и по итогам 2 и 3 кв.). А по году получился убыток. Что делать с этой суммой налога теперь?
Убыток в НУ или только по БУ? Если и в НУ, то вы когда убыток получили, должны были сделать обратную проводку по начислению налога на прибыль 68/налог на прибыль - 99.2А по году получился убыток. Что делать с этой суммой налога теперь?
И в НУ и в БУ убыток по результатам 4 кв.(за год 2005), только в БУ убыток меньше на 3000 р. чем в НУ.
должны были сделать обратную проводку по начислению налога на прибыль 68/налог на прибыль - 99.2 Вот я чего-то так и чувствовала. А на какую сумму? На всю,что накопилась за год по д99-к68 по прибыли?
Большое всем спасибо!
Если прибыли по НУ совсем нет, то на всю суммуА на какую сумму? На всю,что накопилась за год по д99-к68 по прибыли?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)