Помогите, лоюди добрые!
Подтвердите или опровергните, а то сыр-бор тенятся пару дней, никак не придем к общему мнению.
Купили сервизы. Раздали партнерам в кач-ве _подарков_ (не рекламные сувениры). При раздаче начислили НДС с реализации. Могу ли я принять входной НДС(который оплачен мной поставщику сервизов) к вычету? Я считаю, что могу. Главбух уперся - не можем - основная "причина", по ее мнению, фигурирование сч.91 в проводках.
Кто прав?


Ответить с цитированием

