1.Фирма, занимающаяся оптовой и розничной торговлей (80 и 20 %% соответственно, розница на ЕНВД) решила провести семинар для своих оптовиков в связи в презентацией новой модели продукции(бесплатно). Фирма понесла след.затраты: оплата конференц-зала, вкл. кофе-брейк, оплата автобуса для развозки участников семинара, банкета, боулинга, тира,оплата пошлины за приглашенных иностранных участников. Как поступить, что из этого всего можно взять на затраты и возместить НДС?
2. На имя одного из директоров пришел груз из Чехии бесплатно. Это каталоги, сувениры, которые были розданы участникам семинара. Он оплатил услуги по хранению этого груза на таможне. Как возместить его расходы? А также на таможне сняли деньги (пошлину и НДС) с фирмы с остатка денежных средств на нашей платежке за ввезенные ценности.
Как учесть эти материалы? Как быть с НДСом?
Профессионалы,очень надеюсь на ваши ответы!

