
Сообщение от
Kurginna
Была такая ситуация: заплатили за ОС (нежилое помещение) 1млн.200тыс. ДЕЗ на основании акта передал на баланс ОС за 2млн.300тыс. Всю эту сумму, т.е. 2млн.300тыс., поставили на учёт на сч.01 в полном объёме, но, разницу в размере 1млн.1тыс. поставили на сч.98.2 "Безвозмездные поступления" и каждый месяц по мере начисления списываются на прибыль. Не прошло и года, как это помещение решили продать за 1млн.100тыс. Подскажите, какие проводки делаются в этом случае? Куда девается сч.98.2?? И выделяется ли НДС отдельной строкой???