Помогите пожалуйста решить такой вопрос. В 2005 году фирма уплатила НДФЛ на КБК ПФР (с июля по декабрь+январь2006), в января это выяснилось и задолженность была погашена в феврале. Сейчас заполняя 2 НДФЛ надо ли уазать задолженность по налогу за налогоплательщиком или нет? Ведь в справке отражаеться перечислен ли удержанный НДФЛ, а когда он перечислен значения не имеет????Или я очень ошибаюсь.


