×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578

    Запуталась в терминах аккредитива. Подскажите, плиз!

    Что значит "исполнение аккредитива"?
    кратко: у меня открыт непокрытый аккредитив в декабре прошлого года. Сумма висит на 009 счете. На днях получили товар из Китая. после оприходования его по инвойсу у меня выходит задолженность перед китайским поставщиком на 60 счете. Как ее закрывать? я так понимаю, что закрываться она будет тогда, когда мы будем погашать аккредитив путем перечисления средств на расчетный счет. а когда вся сумма будет оплачена, можно будет закрыть 009 счет. я права или нет?
    это и есть то самое исполнение?? или нет?!
    Люди, выручайте! ОЧЕНЬ НАДО!! я в импорте новичок!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    вы правы
    на счете 009 отражено только наличие акредитива , закрыть 009 одновременно с
    цитата: "когда мы будем погашать аккредитив путем перечисления средств на расчетный счет"
    с соответствующими проводками
    (.... Я желаю всем счастья...)

  3. #3
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    Спасибо огромное.. Только немножечко не поняла. 009 закрывать после ПОЛНОГО погашения, или можно каждый раз после частичной оплаты?

  4. #4
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    не знаю как у вас организован учет
    Если на 009 отражен только факт выланного акредитива - погашение один раз полное
    если учет ещё по сумме , то уменьшение суммы после частичной оплаты
    (.... Я желаю всем счастья...)

  5. #5
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    аккредитив отражен по суммам, т.к. их несколько (открытых аккредитивов). вот, шеф сегодня сообщил, что послезавтра еще один будет :-)
    веселуха..
    кстати, вопрос в тему: вчера вычитала, что ежемесяно нужно производить перерасчет инвалюты и выводить курсовые разницы.. Это действительно так??

  6. #6
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    по ПБУ о ведении бухучета отчетный период в бухгалтерии месяц, квартал
    по разным ПБУ, упоминающим инвалюту - пересчет по концу отчетного периода.
    Вопрос можно ли по учетной политике принять пересчет инвалюты по концу квартала?
    (.... Я желаю всем счастья...)

  7. #7
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    честно говоря, учетную буду переделывать, так сказать "под себя".. слишком много надо всего там указать - была стандартная учетная политика. с введением импорта и валютных операций нужно бы многое подкорректировать.
    а как лучше? можно в УП указать, что пересчет ведется на дату сдачи отчетности (то есть на конец квартала)?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)