я не могу понять чтоя не так делаю в 1С...
когда обрабатываю накладные на поставку материалов, 1С делает проводку Д10.1К60.1 на сумму купленных материалов
и Д19.3К60.1 на сумму НДС
дальше обрабатываю полученную с-ф
опять возникает проводка Д19.3К60.1
и потом запись книги продаж
Д68.2К19.3....
т.е. по Д19 счета у меня остается висеть сумма НДС, которую 1С выделил по накладной....
что я только не пробовала, не могу понять в чем косяк..... очень надеюсь на Вашу помощь



Ответить с цитированием

Вы меня спасли!
