×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    274

    Вопрос Что я делаю не так?

    я не могу понять чтоя не так делаю в 1С...
    когда обрабатываю накладные на поставку материалов, 1С делает проводку Д10.1К60.1 на сумму купленных материалов
    и Д19.3К60.1 на сумму НДС

    дальше обрабатываю полученную с-ф
    опять возникает проводка Д19.3К60.1
    и потом запись книги продаж
    Д68.2К19.3....
    т.е. по Д19 счета у меня остается висеть сумма НДС, которую 1С выделил по накладной....
    что я только не пробовала, не могу понять в чем косяк..... очень надеюсь на Вашу помощь
    Поделиться с друзьями
    МНе не надо врагов - мне хватает себя!

  2. Клерк Аватар для Тихий Омут
    Регистрация
    14.12.2005
    Сообщений
    739
    Какая 1С-программа?
    -Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
    -Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.

  3. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    274
    да обычная, 1С предприятие 7-ка
    МНе не надо врагов - мне хватает себя!

  4. Клерк Аватар для Тихий Омут
    Регистрация
    14.12.2005
    Сообщений
    739
    При обработке накладной в графе "счет-фактура" галочку ставите?
    -Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
    -Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.

  5. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    274
    да, ставлю галочку и проставляю номер с-ф!
    МНе не надо врагов - мне хватает себя!

  6. Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    да, ставлю галочку и проставляю номер с-ф!
    этого достаточно, счет-фактуру отдельным документом еще заводить не нужно

  7. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    274
    Панта, спасибо! понятно теперь! Вы меня спасли!
    МНе не надо врагов - мне хватает себя!

  8. Клерк Аватар для Тихий Омут
    Регистрация
    14.12.2005
    Сообщений
    739
    Цитата Сообщение от Лу)
    да, ставлю галочку и проставляю номер с-ф!
    Панта права, документ регистрируется, проводки уже сделаны, при формировании книги покупок, данных достаточно, сумма НДС и реквизиты сч/ф отразятся.
    -Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
    -Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.

  9. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Панта
    этого достаточно, счет-фактуру отдельным документом еще заводить не нужно
    Кроме случаев, когда поступает импортный товар и необходимо указывать ГДТ, тогда галку ставить не нужно, а счет фактуру нужно вводить на основании документа поступления (кнопка действие, ввести на основании).
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  10. Клерк Аватар для Тихий Омут
    Регистрация
    14.12.2005
    Сообщений
    739
    Цитата Сообщение от Naumov
    Кроме случаев, когда поступает импортный товар и необходимо указывать ГДТ, тогда галку ставить не нужно, а счет фактуру нужно вводить на основании документа поступления (кнопка действие, ввести на основании).
    Не совсем согласна, в этом случае, я ставлю галочку в графе счет-фактура, заменяю страну-производителя в номенклатурной карточке товара, тогда в накладной автоматически появляется поле для заполнения реквизитов ГТД.
    Если в Вашем способе есть преимущества - буду благодарна за подробное объяснение.
    -Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
    -Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)