×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аноним
    Гость

    единый налог в УСН

    подскажите, как расчитывается единый нало??? усн доходы - 6%
    сумма дохода*6%, а потом что вычетается??? какие взносы в ПФР??- за январь, февраль, март или уплаченные в январе(за декабрь), в феврале(за январь), в марте(за февраль)????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    SergeiP SergeiP вне форума
    Кустарь с мотором
    Регистрация
    02.03.2005
    Сообщений
    1,379
    А зачем Вы так странно платите пенсионные взносы?
    Взносы _за_год_ должны быть уплачены до 31 декабря этого самого года.

    Так что если зачем-то хотите платить раз в месяц - платите за текущий месяц, а не за прошлый.

  3. #3
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    SergeiP, вообще-то по закону можно платить до 15 числа следующего месяца

  4. #4
    SergeiP SergeiP вне форума
    Кустарь с мотором
    Регистрация
    02.03.2005
    Сообщений
    1,379
    Я думал, что речь идет о взносах предпринимателя "за себя"...

  5. #5
    ZZZZZ ZZZZZ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2006
    Сообщений
    117
    А Вы кто? ИП или ООО?

  6. #6
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Уж за декабрь всяко не считаются.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    У меня тоже такая же проблема. Мы на УСН с 2006 года. До этого было ОСНО. Пенсионные взносы за декабрь перечислены в январе. Насколько я знаю к вычету можно предьявлять именно фактически уплаченные страховые взносы. За декабрь считаются или нет.

  8. #8
    DIR DIR вне форума
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    В вашем случае - нет. Вы эти взносы уже учли при уменьшении налогооблагаемой прибыли.
    Вот в следующем году - сколько угодно...

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Мы ООО! так что должны вычитать?? какие взносы в ПФР - за янв, фев, март или уплаченные в янв, фев, марте???

  10. #10
    DIR DIR вне форума
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Уплаченные в январе, феврале, марте, кроме уплаченных за предыдущий год, когда эти взносы уже у вас учтены в БУ и НУ.

  11. #11
    basovamarina basovamarina вне форума
    Клерк Аватар для basovamarina
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    ХМАО-Югра
    Сообщений
    271
    Всегда уменьшаю налог на начисленные взносы (уже три года) и никаких притензий с налогров не было. И сейчас так же - уменьшила за январь, февр., март. В любом случае взносы платятся до 15 сл. месяца, а УСН до 25 числа. Уменьшила на уже перечисленные взносы....

  12. #12
    Центер Центер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2006
    Сообщений
    16
    Прочитала вашу полемику, так и не поняла.Как правильно?В прошлом году не было так актуально, приноровились сдавать декларации после уплаты начисленных взносов.А сейчас не так все просто.Теперь приваязывают к конкретному отчетному периоду, сколько было оплачено за январь-март,на столько и уменьшай.И спокойно сдавай хоть 1 числа.

  13. #13
    Центер Центер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2006
    Сообщений
    16
    Добавлю еще.Такая ситуация.По накопительным взносам вышла переплата(в 2004 г. платили НДФЛ, а указали КБК накопит.взносов в ПФ).Это обнаружилось в 2005г при сверке платежей в ПФ.Получается,что пока не надо эти самые накопит.платить взносы до определенного времени.Значит,при расчете единого налога мы берем фактически уплаченные за 2005 г взносы(т.е. в данном случае страхов., а не начисленные страхов. и накопит.).За 2004 единый налог уменьшали на строго начисленные.Значит все таки берем банковские выписки или квитанции за период январь -март и уменьшаем на суммы уплаченные в январе(за декабрь), в феврале(за январь), в марте(за февраль)????

  14. #14
    Аноним
    Гость
    у нас похожая ситуация -
    в прошлом году была переплата по страховым взносам на 140руб, т.е. в этом году в январе мы заплатили сумму меньшую на 140 руб.
    т.е. начислена за 1квартал 2006г одна сумма, а уплачена за 1квартал 2006г этаже сумма уменьшенная на 140р. какую сумму учитывать при расчете единого налога - всю или уменьшенную на 140р???

  15. #15
    Центер Центер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2006
    Сообщений
    16
    Я лично бы уменьшила на фактически уплаченную.В соответствии с платежным документом.Хотя имеем право уменьшить на всю, но переплата была в прошлом году, а отчитываемся за текущий год.
    Надеюсь, сильные бухгалтера из форума откликнутся.

  16. #16
    Центер Центер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2006
    Сообщений
    16
    Сумма уплачиваемых за отчетный (налоговый) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уменьшающая сумму исчисленного единого налога (но не более чем на 50% по коду
    стр. 080) - это цитата из декларации за 2005г.
    Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога по коду стр. 080 - это из новой декларации.
    Чувствуете разницу,народ?

  17. #17
    basovamarina basovamarina вне форума
    Клерк Аватар для basovamarina
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    ХМАО-Югра
    Сообщений
    271
    Сумма уплачиваемых за отчетный (налоговый) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уменьшающая сумму исчисленного единого налога (но не более чем на 50% по коду
    стр. 080) - это цитата из декларации за 2005г.
    Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога по коду стр. 080 - это из новой декларации.
    Чувствуете разницу,народ?
    Выходит всё-таки Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов , а не в налоговы период!
    А налоговый период это янв, фев., март! Т. Е.Сумма уплаченных [COLOR="darkred"]за налоговый (отчетный) период за янв, фев, март.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    т.е мне вычесть эти 140руб или же вместе с ними??? эти 140р. были переплачены в прошлом году, но 1С ставит сумму начисленных взносов, вместе с этими 140р.
    как мне быть??? люди.......пожалуйста!!!

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Читала какое-то очередное письмо налоговиков, совсем недавно. Не могу его сейчас найти что-то... Там сказано, что к вычету принимаются суммы,фактически уплаченные в отчетном периоде. Т.е.,если организация и в прошлом и в этом году на УСН,то смело можно уменьшать единый налог этого года на сумму декабрьских взносов,перечисленную в январе текущего года.Если же на УСН с 01.01.2006, то тогда только учитывать те взносы, которые перечислены за 2006 г. до 31.03.2006.

  20. #20
    Центер Центер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2006
    Сообщений
    16
    "Клерк.Ру". Отдел новостей / Минфин объяснил, как компании должны уменьшать единый налог на сумму пенсионных отчислений. В частности, чиновники отметили, что имеет значение лишь период в котором перечислены платежи, а не период за который они уплачены. Так, если за декабрь прошлого года компания заплатит взносы в 1 квартале нынешнего, то единый налог фирма уменьшит именно за 1 квартал 2006 года. (Письмо Минфина РФ от 17 февраля 2006 года № 03-11-04/2/45).
    Да, кстати.Упрошенцы, которые на 15% в книге доходов и расходов за январь в графу Расход указывают декабрьские взносы, а мартовские переносят на 2 квартал.Дата уплаты апрельская, а взносы за март.Т.е. надо по факту,по выписке из банка.
    в крайнем случае, надо бы при возможности у нормальных инспекторов спросить.
    т.е мне вычесть эти 140руб или же вместе с ними???
    ту переплату(если еще не сдали за 2005г)в декларацию за 2005, а за 1 кв.2006 фактич.уплаченную.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)