×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Программа НДФЛ помогите плисс!!!

    В январе при выдаче з/пл за декабрь был ошибочно удержан не весь НДФЛ и доплатила я только в феврале, а начислено все правильно.
    В программе по НДФЛ как мне указывать то, что начислено и удержано? Если как есть на самом деле, то тогда я должна показать сальдо по долгу за налогоплательщиком. Это правильно? Потом не вызовут в налоговую, типа надо доплатить. Но я ведь доплатила в этом году. Че делать то?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для София-Александра
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    191
    Оставляйте сальдо.

  3. #3
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    а зарплату выдали правильно?
    Если да, то начислено и удержано - пишете правильно и без сальдо.

    Если зарплату завысили, то начислено пишете правильно, удержано - по фактическому удержанию.

    ИМХО
    Демидова Татьяна

  4. #4
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    Я бы при подаче сведений начисленную и удержанную сумму показала одинаковую.
    Элина

  5. #5
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    У меня было сальдо, я его честно показала. Приняли без проблем. В следующем году надо показать погашение долга, там предусмотрена строчка. И все.

  6. #6
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    Олька, какая строчка?
    Я вот никак не могу определиться какая именно строчка.
    Элина

  7. #7
    Клерк Аватар для Олька
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    713
    Думаю, что 6.6 "долг по налогу за налоговым агентом".
    Удержать мы обязаны правильно, и при заполнении сведений по НДФЛ это как раз и делается и правится,если что, а перечисления уже не изменишь. Так что долг за юр.лицом, а не за физ.лицом.

  8. #8
    Клерк Аватар для Меркуш
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    191
    а кто знает - если сотрудник был в отпуске без содержания в 2002 г., (т.е. справка о дох. пустая) ее в программу по сдаче НДФЛ надо заносить? - мне выдает ошибку, т.к. нет данных о доходах

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Спасибо вам за совет, только я не поняла, так мне что сальдо надо вписать в графу долг за налоговым агентом, а не за налогоплательщиком? Почему?

  10. #10
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    Олька, долг по налогу за налоговым агентом не перед ИМНС а перед налогоплательщеком. В налоговой карточке так же как и в 2-НДФЛ указываются суммы начисления и удержания налога, но не перечисления налога.

    Меркуш, нет дохода - нет справки.
    так мне что сальдо надо вписать в графу долг за налоговым агентом, а не за налогоплательщиком?
    если вы не удержани налог, то долг за налогоплательщиком, если удержали, но не перечислили, то долга нет.

    Хочу ещё раз высказать свою точку зрения.
    С-но п.2 ст.223 датой получения дохода в виде ОТ признаётся последний день месяца.
    С-но п.6 ст.226 удержание налога производится в день фактического получения.
    Поэтому считаю, что удержание должно проходить в последний день месяца.
    Но напоминаю, что существует и другое мнение. Решение принимать вам.
    Элина

  11. #11
    Клерк Аватар для Меркуш
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    191
    Элина, спасибо

  12. #12
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    всегда пожалуйста
    Элина

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)