×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2006
    Сообщений
    49

    НДС с торговой наценки, хэлп пожалуста

    Предприятие закупает сельхоз-продукцию у физ. лиц (не ПБОЮЛ). Считают, что имеют право начислять НДС не со всей суммы проданного товара а с суммы его торговой наценки (п4.ст.154). (1)Как заполняются расходные документы в таком случае? НДС 10%. ГБ сказала что расходники будут заполнятся как и обычно, тобишь 10% со всей суммы. А в книгу продаж должон попадать НДС с разницы суммы продажи и суммы закупки (то есть как указано в п4.ст.154). Мне кжется это не совесем правильно.
    (2) Если это все-таки правильно, то в поле "Сумма без НДС" книги продаж чего писать сумму без ндс_со_всей_суммы или сумму без ндс_с_суммы_наценки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2006
    Сообщений
    86
    для того, чтобы воспользоваться льготами, к каждому акту купли-продажи необходимо подложить справку о том, что в данном случае вы покупаете продукцию личного подсобного хозяйства. В этом случае налоговая база равна цене реализации минус цена закупки, эту же сумму и ставите в книгу продаж

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2006
    Сообщений
    49
    ну в принципе согласен, а как по поводу СФ? Туда СуммубезНДС и сумууНДС как считать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2006
    Сообщений
    86
    Вы выставляете счет-фактуру на всю сумму, просто в декларации из базы исключаете сумму, уплаченную физ.лицу.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2006
    Сообщений
    49
    Не понимаю почему на всю сумму. Выдержка из....наверное "Консультант+":
    "...Продажа меда отражается в бух учете следующими проводками:
    Дт62 - Кт90/1 - 12000руб - признана выручка от реализации меда;
    Дт90/3 - Кт68 - 915,25 - начислен НДС с выручки от реализации меда;
    Дт90/2 - Кт41/5 - 6000руб - списана себестоимость приобретенного меда;"

    Возможно просто чего-то не понимаю. Покупателю мы предоставляем СФ на одну сумму, сами считаем с другой суммы. И на 68 счете разве не будет висеть разница сумм НДС.
    Спасибо lens05, если ГБ до завтра не передумает, будем делать так как Вы написали.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    484
    почитайте ПИСЬМО ФНС от 28 июня 2005 г. N 03-1-03/1114/13@

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2006
    Сообщений
    49
    Спасибо большое ЛГ, вопрос снят.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)