×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк Аватар для Ксаня
    Регистрация
    31.01.2006
    Сообщений
    216

    Книга покупок

    Сч. фактуры полученные от продавцов заносяться в книгу покупок по дате сч. фактуры или по дате оплаты? Куда заноситься сч. фактура выданная 21 января, оплаченная в размере 200 руб. 27 января, а оставшиеся 36 рублей были доплачены тока в марте? Что делать если был получен аванс в размере 80000 рублей в феврале, поставку техники обеспечить не смогли, и деньги по этому счету пришлось вернуть в марте, надо ли делать какие то записи в книгах продаж- покупок? Надо ли иметь какое то обоснование для возврата денег по счету? Письма там или ещё что-то?
    Большое спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Сч. фактуры полученные от продавцов заносяться в книгу покупок по дате сч. фактуры или по дате оплаты?
    Если это 2006 год, то по дате с/ф.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк Аватар для Ксаня
    Регистрация
    31.01.2006
    Сообщений
    216
    И надо ли заносить в журнал покупок сч. фактуру полученную от банка(заверка подписей в карточке),в ней выделен НДС, но насколько я понимаю эту сумму надо из чистой прибыли, как и остальные расходы связанные с банком?Может соить занести , но НДС указать нулевой, типа только зафиксировали, что мы её получили?

  4. #4
    Клерк Аватар для Ксаня
    Регистрация
    31.01.2006
    Сообщений
    216
    Спасибо

  5. #5
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    но насколько я понимаю эту сумму надо из чистой прибыли, как и остальные расходы связанные с банком
    Почему? Расходы на услуги банка принимаются в расходы по п.1 пп.15 ст.265.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  6. #6
    Клерк Аватар для Ксаня
    Регистрация
    31.01.2006
    Сообщений
    216
    Прошу прощения, я облажалась в очередной раз, я емела ввиду как раз то очем вы говорите- т.е. оформление банковской карточки также относиться к внерелизационным расходам, и хотя и выделен НДС, его к возмещению не предъявляем. Так ?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    и хотя и выделен НДС, его к возмещению не предъявляем
    Почему? Предъявляем, если есть счет-фактура и деятельность ваша НДС облагается.

  8. #8
    Клерк Аватар для Ксаня
    Регистрация
    31.01.2006
    Сообщений
    216
    Наша деятельность НДС облагается, но ведь это относиться к внерелизационным расходам- оформление банковской карточки, а значит с К60-Д91. И никакого тебе возмещения.

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    но ведь это относиться к внерелизационным расходам- оформление банковской карточки, а значит с К60-Д91. И никакого тебе возмещения.
    Для НДС не важно к какого вида расходам относятся расходы в бухгалтерском учете

  10. #10
    Клерк Аватар для Margo123
    Регистрация
    15.06.2005
    Адрес
    Tallinn
    Сообщений
    937
    Не надо за счет собственной прибыли!! У вас что деньги лишние? Берете к вычету.
    Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом

  11. #11
    Клерк Аватар для Ксаня
    Регистрация
    31.01.2006
    Сообщений
    216
    Ну, ладно с карточками понятно. А как быть с авансом, полученным в январе? Я его пишу как аванс в книгу продаж, а потом в книгу покупок - зачёт с аванса?

  12. #12
    Клерк Аватар для Е.В.А.
    Регистрация
    06.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    511
    [QUOTE=Ксаня Я его пишу как аванс в книгу продаж, а потом в книгу покупок - зачёт с аванса?[/QUOTE]

    Именно

  13. #13
    Клерк Аватар для Ксаня
    Регистрация
    31.01.2006
    Сообщений
    216
    Всем спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)