×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2004
    Сообщений
    192

    экспорт товара

    В 2005 г. политика по НДС - по оплате. Отгрузили на экспорт товар в ноябре, оплата от поставщика в декабре, собрали все документы в декабре и сдали за декабрь декларацию по 0 ставке подтвержденную. По какому курсу пересчитывать выручку для НДС - на дату оплаты или на 31.12.05 Хотя налога не будет но при камеральной проверке возикли споры какая сумма должна быть отражена в декларации. Спасибо!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Спор вечный, имхо из-за не совсем удобоваримых формулировок ст.167 с моментом определения налоговой базы. Я не пересчитывала на последний день месяца, тоже спорила, убедить не удалось, но вот лично я не вижу в НК прямого указания на пересчет выручки по курсу на последний день месяца. Допускаю собственное тупоумие. Может быть налорги ищут повод для отказа и больше не за что зацепиться, не думали?

  3. #3
    Клерк Аватар для Milena.M
    Регистрация
    01.04.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    188
    А мне кажется в 167 ст. довольно понятно написано. Мы всё время определяли на конец месяца (в вашем случае на 31.12.05г.).
    Мила

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мы всё время определяли на конец месяца
    А смысл этого пересчета именно в декларации? Или в книгу продаж вы выручку тоже по курсу на конец месяца вносили?

  5. #5
    Клерк Аватар для Milena.M
    Регистрация
    01.04.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    188
    И в книгу тоже в виде курсовой разницы.
    Мила

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    3
    Помогите кто чем может, экспорт и 1С, для нас все впервые и любая информация будет полезна.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)