×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Анонимкин
    Гость

    ЕНВД расходы

    помогите,с ЕНВД столкнулся впервые.Расходы списываются на сч 44 вместе с НДС или НДС все -таки на сч.19 ? и если НДС на сч.19 ,то куда его потом отнести?
    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Последним вопросом Вы сами себе ответили.

  3. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    г. Великие Луки
    Сообщений
    274
    Потом НДС отнесете ан счет 91. У Вас появится такая замечательная проводочка как: Дт91 Кт19 "Отрпажение сумм НДС, упалченных при приобретении материально-производственных ценностей , в случае, когда в соответствии с законодательством эти суммы не подлежат возмещению из бюджета".

  4. Анонимкин
    Гость
    спасибо большое за помощь!

  5. НевоспитаннаяЯ
    Гость
    Статья 170. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг)

    2. Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях:

    1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);

  6. НевоспитаннаяЯ
    Гость
    Так что куда затраты, туда и НДС.
    Если точно следовать НК, то можно и через 19.
    Но на ЕНВД меньше мороки, если сразу на 44.
    НнПр тут не страдает

  7. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    г. Великие Луки
    Сообщений
    274
    Если НДС по товарам, проданным в розницу - НДС уходит на 19 счет. а за тем, как я уже говорила на 91.
    А если НДС по услугам (к примеру реклама, охрана, обслуживание систем охраны), то НДС уйдет на счет 44. только его нужно выделить отдельной строкой.
    А за тем с 44 на 90 (Себестоимость продаж).
    Очень подробно!

  8. Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    Цитата Сообщение от ю.ю.ю.ю
    Если НДС по товарам, проданным в розницу - НДС уходит на 19 счет. а за тем, как я уже говорила на 91.
    А если НДС по услугам (к примеру реклама, охрана, обслуживание систем охраны), то НДС уйдет на счет 44. только его нужно выделить отдельной строкой.
    А за тем с 44 на 90 (Себестоимость продаж).
    Очень подробно!
    Хоть и подробно, но я не понимаю, почему на 19, 91 а не на 41 (в смысле по товарам)?

  9. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    г. Великие Луки
    Сообщений
    274
    Я не очень разобралась, что вам не понятно?

  10. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    г. Великие Луки
    Сообщений
    274
    Вы считаете, что НДС должен уходить на 41 счет?

  11. Клерк Аватар для Василиса Микулична
    Регистрация
    24.11.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    331
    Цитата Сообщение от ю.ю.ю.ю
    Вы считаете, что НДС должен уходить на 41 счет?
    Я отношу НДС на 41 счет. Вернее ставлю товар с НДС на 41. Зачем заморачиваться с 91 счетом?

  12. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    г. Великие Луки
    Сообщений
    274
    НДС и товра, это две разные вещи! Вы не согласны?

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ю.ю.ю.ю
    НДС и товра, это две разные вещи! Вы не согласны?
    Но для ЕНВД-шника эта разница - "по барабану"....

  14. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    г. Великие Луки
    Сообщений
    274
    Согласна!

  15. Клерк Аватар для Василиса Микулична
    Регистрация
    24.11.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    331
    Цитата Сообщение от ю.ю.ю.ю
    НДС и товра, это две разные вещи! Вы не согласны?
    А какая разница? Я же не плательщик НДС. И зачитывать я его оже никуда не могу. Так что товар+ НДс уходит на 41 счет от поставщика.

  16. Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ: Суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении товаров......учитываются в стоимости таких товаров в случаях:
    ........приобретения товаров лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)