×
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: SOS!!! Help!

  1. Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357

    SOS!!! Help!

    Я вынуждена повторить вопрос, т.к. ответа не дождалась, а он нужен срочно!
    Ситуация простая и глупая до безобразия.
    Надо сдать корректировку за 9 месяцев. Операций практически не было. Было следующее:
    1. получили от учредителя безвозмездно на текущие расходы 300-00 (у учредителя << 50% в уставном).
    2. потратили на комиссию банка за открытие счета 200-00 и начислили налог на имущество (уставной внесен ОС) 50-00.
    Если я правильно понимаю, то:
    Д50 К98.2 - получили от учредителя 300-00
    Д51 К50 - сдали в банк 300-00
    Д91.2 К51 - комиссия банка 200-00
    Д98.2 К91.1 - показали доход той датой 200-00
    Д91.2 К68 - налог на имущество 50-00
    Д98.2 К91.1 - показали доход 50-00
    Так?
    Теперь вопрос: по каким строкам Декларации по прибыли отразить всю эту бодягу? Ведь надо же начислить налог на прибыль с безвозмедных средств?!?
    И с какой суммы его считать: с 300-00 или 250-00?
    1С мне предлагает заполнение Декларации в таком виде:
    Лист 02 стр. 030 - 300
    Лист 02 стр. 020 - 250
    Приложение 2 в Листу 02 стр. 120 - 50
    И все.
    По-моему - бред сивой кобылы! Но как должно быть правильно???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    03.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    432
    1C заполняет декларацию по Вашим проводкам, которые на мой взгляд не совсем правильные.
    Я бы не стал делать проводки:

    Д98.2 К91.1 - показали доход той датой 200-00

    Д98.2 К91.1 - показали доход 50-00

    Не вижу дохода. Лучше сделать займ от учредителя и потом при случае вернуть ему.
    А декларация, если поставить расчет в тысячах у Вас будет просто с прочерками везде.
    Григорий

  3. Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Уточняю задачу:
    1. Займа на 300 руб. нет и не будет.
    2. Доход есть, т.к. безвозмездно учредитель, имеющий менее 50% в уставном дал 300 руб.
    3. Декларация в рублях и надо показать в ней начисление налога.
    Как?????????????????????????????

  4. Клерк
    Регистрация
    08.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,537
    По-моему, так:
    доход 300 р.
    расход: внереализацион. (услуги банка) 200 р. - ст. 265 НК РФ
    прочие расх. (налог на им-во) - 50 р. - ст. 265 НК РФ
    с какой суммы его считать: с 300-00 или 250-00?
    налогов.база по нал. на приб.= 300-200-50=50 руб. Вот с 50 руб. и считать:
    50 х 0,24 = 12.00 руб. нал. на приб. (нужно их разб. по бюджетам!)
    Последний раз редактировалось Елена М; 21.02.2003 в 14:14.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)