×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2002
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    417

    Как списать не подтвержденные документами суммы?

    Так получилось, что до меня в фирме сменилось несколько бухгалтеров и понять, что откуда бралось в тот период, невозможно. Множество документов отсутствует, с бухгалтерами связаться нет никакой возможности. В результате на начало 2002 года висят суммы по счетам расчетов, по зарплате, по РБП, не подтвержденные никакими документами. Как быть? Можно ли их списать на конец 2002 года в результате инвентаризации или так и оставить их висеть, а через три года списать в результате истечения срока исковой давности?
    Спасибо заранее!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    432
    Только составь бухгалтерскую справку с остатками по счетам, сообщи директору все, что удалось выявить и продолжай работать.
    Или восстанавливайте учет, но это уже другое дело, другие деньги.
    Григорий

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2002
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    417
    То есть бух. справку при списании при инвентаризации или по истечению срока исковой давности?

  4. #4
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Григорий иногда бывает просто невозможно восстановить учет, так как просто отсутствую документы. В этом случае выход один - тотальная инвентаризация (ОС, мпз, кассы, расчетов, и пр.) и оприходование/списание выявленных сумм в бухучете. В налоговом выявленные являются доходом, невыявленные не являются расходом.
    Демидова Татьяна

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Да.Для таких случаев инвентаризация и акт приемки- передачи дел.обязательно согласовать с директором, т.к. подписи передающей стороны нет.
    Владимир

  6. #6
    Аноним
    Гость
    А инвентаризацию обязательно ли проводить раз в год, или нет? У меня в учетной политике прописано обязательное проведение 1 р.в год инвентаризации, но мне лишний головняк не нужен и на этот год хочу отказаться от этого меропр-ия.
    Подскажите прававильно ли это будет?

  7. #7
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Аноним - нет, не правильно. По ОС - раз в три года, по остальному - раз в год.
    Жизнь - просто чудо

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2002
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    417
    А могу я по акту сверки с ИМНС скорректировать расчеты по налогам? Почему-то в декларации стоят одни суммы, а в главной книге - другие.

  9. #9
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Алика можете скорректировать, но если при выездной проверке будет обнаружено, что суммы налогов занижены, то придется уплатить штраф и пени. Факт того, что налоги сверены с ИМНС не является оправдательным.
    Демидова Татьяна

  10. #10
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Алика если за последние 3 года у вас идут начисления и оплата, разницу вы можете откорректировать ха счет собственных средств предприятия.
    Жизнь - просто чудо

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2002
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    417
    Привели инвентаризацию, вот что получилось.
    Списание ОС: д94 к01.1 - ОС д02 к 01.2 - амортизация Д 94 К 68 - НДС (начисляется с ПС или с ОС?) Д.91.2 К 94
    Списание кредит. задолженности: Д60.1 К91.1 Д62.1 К91.1 Д62.2 К 91.1
    Списание дебит. задолженности: Д91.2 К 76
    Списание РБП: Д91.2 К97
    Все это как не подтвержденные документами суммы. Все здесь правильно? И для прибыли что включается, а что нет? Нужно ли восстанавливать НДС с кредит. задолженности?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)