До 2006 г. наше предприятие исчисляло налоговую базу по НДС «по оплате».
Как правильно заполнить декларацию по НДС за первый квартал 2006 г.?
В сумме реализации указать стоимость оказанных услуг за 1 квартал 2006 г. + за декабрь 2005 г.?
То же самое и с налоговыми вычетами?
Подскажите, пожалуйста.


