×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. hel_2004
    Гость

    Почему не распределяются расходы со счета 44.1 на счет 90.7 пропорционально виду номе

    Почему не распределяются расходы со счета 44.1 на счет 90.7 пропорционально виду номенклатуры?

    Все расходы идут на один вид номенклатуры. В 1с ничего не нашла.
    Подскажите что нужно проверить?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    какие есть виды и на какой распределяется?
    Демидова Татьяна

  3. Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    Расходы по 44 списываются на виды номенклатуры имеющие тип "Товар" и "Посреднеческая услуга в торговле".
    Скорее всего остальные виды у вас типа "Услуга", "Продукция" и т.п.
    С уважением
    Зернятко А.В.

  4. hel_2004
    Гость
    Да один из Типов номенклатуры Услуга. На него ничего не списывается...
    Видимо здесь должен быть другой порядок списания?

    И еще есть Вид продукции (работ, услуг):
    - Комиссионная торговля с Типом Товар (используется для заполнения справочника Номенклатура по товарам на комиссии - Приход-Расход)
    - Комиссионная торговля с Типом Посредническая услуга в торговле (для заполнения справочника Номенклатура Комиссионное вознаграждение за посреднические услуги - Счет-фактура комитенту)
    В марте сделаны акт и счет-фактура комитенту за услуги комиссии за 3 месяца. При закрытии месяцев расходы списались только за март, т.е. в январе, феврале услуги комиссии были, но затраты на них не списались.

  5. Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    Ну так выручки нет, вот и не распределяется..
    С уважением
    Зернятко А.В.

  6. Клерк
    Регистрация
    19.09.2005
    Сообщений
    260
    подскажите, КАК в 1С закрыть амортизацию с 44-го счета (какого субсчета кстати) на 91-й или 90-й?

    1с сделать это не позволяет - т.к. у нас нет реализации.

    Из какого документа следует, что мы ИМЕЕМ право списывать это на 90-е счетаесли нет выручки?

  7. hel_2004
    Гость
    Т.е. по комиссии так и должно быть распределение только в месяце с выручкой?

    А что делать с распределением на услуги?

  8. Клерк Аватар для Helen979
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    225
    elenai, у вас деятельность ведется? Если ведется, но нет реализации, то списывайте амортизацию (счет, это смотря на какой вы эту амортизацию начисляете) на 90.7, только закрывайте операцией вручную, потом 90 на 99 закрывайте тоже вручную.
    Делай людям добро и бросай его в воду.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)