Наша организация до 4 квартала 2005 года была на упрощенке. С 4 кв. мы на балансе и плательщики НДС, который считали по оплате. Кредиторская задоженость на 1 октября 2005 г. была очень приличная. Часть этих долгов была оплачена в 4 кв., НДС по этим платежам к вычету не принимали. Вопрос:
1. правильно ли мы сделали что не принимали? (терзают смутные сомненья)
2. как должна выглядеть инвентаризация кредиторской задолжености на 01.01.06 в нашем случае? нужно ли в ней показывать остаток кредит. задолжености возникшей до 01.10.05 и не оплаченой на момент 01.01.06??
Извиняюсь за сумбурность...надеюсь что вы меня поняли...



