×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282

    Помогите УСН: входной НДС по МПЗ - что делать?

    Коллеги! У меня остался входной НДС по МПЗ на 01,01,2006. МПЗ оплачены, оприходованы в 2005 году. но не списаны на услуги (т.е. не реализованы). Что делать? Списать по каждому МПЗ 01,01,2006 или 31,12,2006?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Я так понимаю - УСН с 01.01.2006? Я бы списывал на затраты по мере реализации. Есть и другая точка зрения - сразу.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    УСН с 2004 года.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    ... или списывать по мере отпуска на услуги. А МПЗ за этот год списывать по мере оплаты поставщику? помогите! оч.надо

  5. #5
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Вижу, что "оч.надо" ознакомиться со ст.346.17 НК - найдете массу интересного.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)