×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Олег М
    Гость

    Форма 0503121 и счет 210604440?

    В приказе 137н сказано про отчет 0503121 (строка 150):

    "по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - суммы начисленных расходов по данным аналитических счетов счета 040101200 "Расходы учреждения", а также суммы начисленных расходов на основании аналитических данных по счету 010604440 "Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)" в части выполненных работ, услуг."

    Как Вы считаете, это не опечатка? Ведь расходы по предпринимательской начисляются по счету 010604340. Или я чего-то не понимаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Олег М
    Как Вы считаете, это не опечатка? Ведь расходы по предпринимательской начисляются по счету 010604340. Или я чего-то не понимаю?
    Опечатки нет. Так как расходы текущего года по предпринимательской деятельности собираются на счете 10604340, а расходы за счет оставшейся прибыли прошлы лет, после уплаты всех налогов относятся на 40101200.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шалотт
    Опечатки нет. Так как расходы текущего года по предпринимательской деятельности собираются на счете 10604340, а расходы за счет оставшейся прибыли прошлы лет, после уплаты всех налогов относятся на 40101200.
    Сомнений в 40101200 нет. Сомнения в том, что написано 10604440 вместо логичного 10604340. Или опять же я чего-то не понимаю

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Аноним
    Сомнений в 40101200 нет. Сомнения в том, что написано 10604440 вместо логичного 10604340. Или опять же я чего-то не понимаю
    Да 10604440. По аналогии с инструкцией №107н( Д-т 220 - собираются расходы, К-т 220 отнесенные расходы в текущем году. остаток счета 220 незавершенка).
    В течение года на счет 10604340 собираются расходы по ПД, списание произведенных расходов по ПД, переданных ...заказчику Д-т 40101130 к-т 10604440.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    да, именно так в с.150 расшифровываются расходы,отнесенные на себестоимость и списанные в отчетном периоде за счет начисленного дохода по Кт сч 10604440, на счете 10604340 остается "незавершенка"

  6. #6
    Олег М
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~
    да, именно так в с.150 расшифровываются расходы,отнесенные на себестоимость и списанные в отчетном периоде за счет начисленного дохода по Кт сч 10604440, на счете 10604340 остается "незавершенка"
    То есть, если я правильно понял, например, начисленная зарплата 210604340 230201730 будет включена в эту строку отчета и соотв. строку с КОСГУ 211 только в момент списания 240101130 210604440?
    И списывать за счет начисленного дохода нужно в несколько проводок,
    например
    240101130 210604440 зарплата (211)
    240101130 210604440 начисления на оплату труда (212)
    и т.д.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Олег М, сколько нужно проводок в приведенном тобой случае определяется той программой, которая применяется для учета, и ее "способностью" разобрать аналитику поступления на счет 106.04 для формы 121.
    Тем более, что для, например, готовой продукции приведенной проводки и вовсе нет, готовая продукция поступает на счет 105.06:
    Дт 2.105.06.340 Кт 2.106.04.440

  8. #8
    Олег М
    Гость
    Спасибо всем за ответы. Теперь вроде понятно

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2005
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Plesen~
    на счете 10604340 остается "незавершенка"
    Хотите сказать, что если нет "незавершенки", то на счете 10604340 будет ноль?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    хочу сказать, что на счете 10604000 останется 0,понятно,что счета уменьшение/увеличение - оборотные и с 01.01 по 31.12. не обнуляются

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)