Мы являемся обособл. подраздел. с отдельным балансом и р/сч. Договор аренды оформлен на головную организацию "в лице нашего директора. Аренду перечисляем в МКИ . А вот НДС с аренды кто должен перечислять:
1. Мы в свою налоговую, где стоим на учете (ИФНС у головной №10, у нас №13)?
2. Мы в налоговую головной организации?
3. Головная в свою налоговую?
Прежде перечисляли мы в свою ИМНС. А тут из головной позвонили и сказали, что нам надо было перечислять в их ИМНС. Но мы же сами платим за себя все налоги. Я в панике.![]()

