Подскажите пожалуйста правильно ли мы заполнили декларацию по НДС. Мы с марта открыли компанию занимающуюся импортом и пока еще не очень ориентируемся во всех тонкостях. В марте мы приобрели товар и уплатили НДС на таможню. Продаж у нас в марте нет, зачесть налог не счем пока. Мы указали уплаченный НДС в строке 220 раздела 2.1, ну и соотвественно по строке 340, а так же поставили его к уменьшению в строке 040 раздела 1.1. Правильно ли это или мы должны были указать его только тогда, когда у нас будет выручка и начисление НДС? И еще я где прочла (просто непомню), что теперь к зачету НДС можно брать в любом периоде,т.е. если выставили или оплатили например в марте, а мы упустили этот момент и не взяли НДС в зачет марте, а взяли его в апреле, то можем мы в декларации показать этот зачет именно апрелем?


Ответить с цитированием



