Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, может кто знает:
У нас в прошлом году НДС был по оплате, повисла кредиторка по поставщикам на 1 янв. 2006 г.- в 1 кв. 2006 г. мы эту кредиторку погасили полностью, т.е. прошлогодние с/ф-ры, оплаченные в 1 кв., должны попасть в книгу за 1 кв. покупок целиком.
программу 1С нам обновили, но книга покупок упорно формируется как будто у нас в прошлом году НДС был "по отгрузке" - т. е. прошлогодние неоплаченные с/ф-ры попадают по 1/6-ой ежемесячно...
Причем в учетной политике НДС (в настройках) на 01.01.06 поставили "галочку" по оплате, но и это ни на что не влияет((((
Что нужно сделать, чтобы работало правильно???
помогите, плииззз, в ручную считать оч. трудоемко - большой документооборот!!!!