Добрый день всем.
Хочу узнать мнение по терзающему меня вопросу.
Ситуация: ООО на УСН+ЕНВД. до 2006 г. списание товара по среднему, с 2006г. по ФИФО. Задолженность поставщику в размере 500 т.руб. Задолженность покупателей 160т. руб. Остаток по Сч.41 на 160т. руб.Формируется новая база в 1С УСНО.
Как поступить с задолженностью перед поставщиками? Всю на Сч.60.2 или разделить по субсчетам?Вся она оплаченна в 2006г. 1 кв. может вопрос глупый и лешён понимания вопроса, но как-то мне кажется что не всю оплату можно включить в расход?
Заранее благодарна, всем отозвавшимся.

