×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для Lopux
    Регистрация
    19.05.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    508

    Строки баланса 240 и 621 1С теперь как-то по другому заполняет?

    Строки баланса 240 и 621 1С теперь как-то по другому заполняет?
    За 2005 год эти строки у меня по другому закончились – не так, как сейчас начались
    Где рыть и что делать? Это я не так что-то делаю?
    Сейчас в УСН 148, а чуть раньше столкнулась в Бухгалтерии 474
    По моему сначала сдала год, а потом обновление сделала
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Lopux
    Регистрация
    19.05.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    508
    Весь прошлый год баланс сдавали так – 240 строка – дебиторская задолженность (получалось только Д71) без сальдо по Д60. А 621 строка заполнялась не сальдо по кредиту 60, а К60-Д60. Не знаю, понятно ли я написала
    В книжке нашла – при заполнении строк 230 и 240 помните, что сальдо расчетов с поставщиками ... и др лицами показывается в балансе развернуто: дебетовое сальдо – в активе ( стр. 230 и 240), кредитовое – в пассиве (стр. 620 и 625).
    Похоже, тут собака и порылась. Сальдо расчетов с поставщиками показывали свернуто.

    Как теперь быть?
    Какие цифры ставить на начало отчетного периода (2006) – те, которые были сданы на конец 2005, а уж на конец 1-го кв. – поставить развернуто? Или на начало периода ставить тоже развернуто?

  3. #3
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Что значит свернуто? Вы авансы поставщика на 60.2 не учитываете, а от программы хотите....
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  4. #4
    Клерк Аватар для Lopux
    Регистрация
    19.05.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    508
    Меня сейчас больше беспокоит УСн 148
    На Д60 наша предоплата поставщику, на К60 задолженность

    Но дело в том, что я ведь ничего не меняла
    А в 474 - когда я делала баланс за 2005 год заполнилось так, а когда взялась за баланс 1-го кв 2006 - по другому.
    Но там ерунда, действительно что-то завалялось на 60.2 - убрала
    А в УСН 148 - хуже
    Получилось, что конец года 2005 не равен началу 2006

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2004
    Адрес
    г.Анапа
    Сообщений
    78
    Прошел год, а у меня такой же вопрос с 60 счетом)
    Первый раз делаю баланс в 1с. В оборотно-сальдовой ведомости по сч. 60 сальдо на начало и конец периода "развернутое" и "итого". В баланс по стр.240 должно попасть сальдо по Дт 60, а в стр. 621 -Кт 60. А у меня в баланс попадает только "итого", т.е. разница между сальдо Дт и Кт. Может это настройки надо изменить?

  6. #6
    Клерк Аватар для Олива
    Регистрация
    04.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    337
    1. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
    2. Если 7.7:
    Посмотрите расшифровку, что считает 1С в этих строках. Выделяете нужную клетку, нажимаете на кнопку "Расшифровать".
    Стр. 240 - сальдо по дебету счета 60.2
    стр. 621 - сальдо по кредиту 60.1

    Кстати, целкнув 2 раза на любой сумме в расшифровке, можете посмотреть более подробный отчет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)